集泰股份(002909)_公司公告_集泰股份:年度关联方资金占用专项审计报告

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集泰股份:年度关联方资金占用专项审计报告下载公告
公告日期:2025-03-29

广州集泰化工股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明天职业字[2025]15734-3号

目录2024年度非经营性资金占用及其关联方资金往来情况12024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表2

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明

天职业字[2025]15734-3号广州集泰化工股份有限公司董事会:

我们审计了广州集泰化工股份有限公司(以下简称“集泰股份”)财务报表,包括2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年3月28日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易所相关文件要求,集泰股份编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是集泰股份管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,集泰股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解集泰股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师:

中国·北京二○二五年三月二十七日

中国注册会计师:


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