北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部等部门发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定,对公司2024年度审计机构——中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)履职情况进行了评估,具体评估情况如下:
一、2024 年度年审会计师事务所基本情况
(一)基本信息
会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:1987年
注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼
首席合伙人:石文先
执业证书颁发单位及序号:湖北省财政厅 NO 42010005
截至2024年12月31日,合伙人数量236人、注册会计师数量1,301人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。
2023年度经审计总收入21.55亿元,其中,审计业务收入18.51亿元,证券业务收入5.67亿元。2023年度,上市公司审计客户家数201家,审计收费2.61亿元,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等。公司同行业上市公司审计客户家数为9家。
(二)投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金12,627.43万元。
中审众环近三年在执业行为相关民事诉讼中不存在需承担民事责任的情况。
(三)诚信记录
(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。
(2)31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚5人次,行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
二、2024 年度年审会计师事务所履职情况
(一)审计工作团队情况
中审众环在担任公司2024年度审计机构期间,配备了审计工作团队10人,其中包括两位签字注册会计师:李岩锋、张志明,其他项目组成员8名。另外按照中审众环证券期货业务审计质量控制要求,配备IT审计2名,质量复核合伙人1名,质量控制复核人1名。本次配备的核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。
(二)审计工作方案及其实施
2024年年度审计过程中,中审众环针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、应收账款、研发投入、存货及其他重要资产、关联交易、资产减值、递延所得税确认的会计处理。中审众环制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作,能够满足公司年度报告披露时间要求。
(三)审计质量管理机制
中审众环在执行审计业务时,严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文件,建立了完善的审计质量管理体系,从业务承接、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查等方面,采取了有效的政策和程序,确保了审计质量。
(四)信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了中审众环在信息安全管理中的责任义务。中审众环制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息
的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
三、公司对中审众环会计师事务所履职的评估情况
经公司评估和审查后,认为中审众环具有从事证券、期货相关业务审计资格,在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,切实履行了审计机构应尽的职责,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2024年年报审计相关工作,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
北京数字认证股份有限公司董事会二〇二五年三月二十八日