合力泰(002217)_公司公告_合力泰:关于拟续聘会计师事务所的公告

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合力泰:关于拟续聘会计师事务所的公告下载公告
公告日期:2025-09-23

证券代码:002217证券简称:合力泰公告编号:2025-059

合力泰科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示:

?拟续聘会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称

“华兴所”)?续聘会计师事务所的原因:为保证公司审计工作的独立性和客观性,根据公司业务现状及发展需要,在统筹年度审计工作的基础上,经综合评估,公司拟续聘华兴所担任公司2025年度审计机构,聘期一年。?本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企

业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。?公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所的事项均不存在异议,

该事项尚需提交股东会审议。

公司于2025年9月22日召开了第七届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本次聘任事项尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事宜公告如下:

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本情况

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于

1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼,首席合伙人为童益恭先生。截至2024年

日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人

名、注册会计师

名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师

人。华兴所2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元,其中审计业务收入35,599.98万元,证券业务收入19,714.90万元。2024年度为91家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额(含税)为11,906.08万元,其中本公司同行业上市公司审计客户71家。

2.投资者保护能力截至2024年

日,华兴所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录华兴所近三年因执业行为受到监督管理措施

次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。

名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施

次、自律监管措施

次、自律惩戒

次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二)项目信息

1.项目基本信息拟签字项目合伙人:江叶瑜,注册会计师,1996年起取得注册会计师资格,1995年起从事上市公司审计,1993年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了睿能科技、招标股份、太阳电缆、福昕软件、海峡环保、东进农牧、科金明、蓝箭电子、福光股份等9家上市公司审计报告。拟签字注册会计师:李卓良,注册会计师,1998年起取得注册会计师资格,1997年起从事上市公司审计,1995年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了太阳电缆、福日电子、华博教育、合力泰、广咨国际、华映科技等

家上市公司审计报告。拟安排项目质量控制复核人:白灯满,注册会计师,2007年起取得注册会计师资格,2007年起从事上市公司审计,2006年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了福蓉科技、中闽能源、利德曼等3家上市公司审计报告。

2.诚信记录拟签字项目合伙人江叶瑜、拟签字注册会计师李卓良、拟安排项目质量控制复核人白灯满近三年均未受到刑事处罚,证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性华兴所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。4.审计收费

(1)审计费用定价原则审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间,以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

(2)审计费用同比变化情况2024年度财务审计费用189万元,2025年度财务审计费用173万元。2025年度财务审计费用较上期下降,主要是公司按照相关规定拟续聘华兴会计师事务所为公司2025年度会计师事务所,华兴会计师事务所参考市场定价原则,综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量,以及事务所的收费标准确定审计收费。

二、拟续聘会计师事务所的审批程序

(一)董事会审计委员会审议意见公司董事会审计委员会对拟聘华兴所进行了充分了解,包括但不限于执业资质相关证明、人员信息、业务规模、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查。华兴所具有证券等相关业务的执业资格,具有为公司服务的资质与能力,具有上市公司审计工作的丰富经验。在为公司从事审计事务以来,体现了良好的职业道德规范,在审计工作中能够尽职尽责、审慎查验,真实、客观、独立出具公司审计报告。审计委员会同意并向董事会提议续聘华兴所为公司2025年度的财务报告及内部控制审计机构,期限一年。

(二)董事会对议案审议和表决情况公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘华兴所为公司2025年度的审计机构,为公司提供财务审计服务与内部控制审计服务。聘期为一年,审计费用为人民币173万元。

(三)生效日期本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件1.第七届董事会第二十五次会议决议;2.审计委员会审议意见;

3.拟续聘会计师事务所基本情况说明;

4.深交所要求的其他文件。

合力泰科技股份有限公司董事会

2025年9月22日


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