华明电力装备股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)聘请信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为公司2025 年度年报审计机构, 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律法规的规定和要求,公司对信永中和2025 年度的履职情况进 行了评估,具体情况如下:
一、资质条件
(一)会计师事务所基本情况
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)
成立日期:2012 年3 月2 日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座8 层
首席合伙人:谭小青先生
截至2025 年12 月31 日,信永中和合伙人257 人,注册会计师1799 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700 人。
信永中和2024 年度业务收入为40.54 亿元(含统一经营),其中,审计业 务收入为25.87 亿元,证券业务收入为9.76 亿元。2024 年度,信永中和上市 公司年报审计项目383 家,收费总额4.71 亿元,涉及的主要行业包括制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、 燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业, 采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市 公司审计客户家数为255 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额 和职业风险基金之和超过2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关 规定。
1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京 金融法院作出一审判决((2021)京74 民初111 号),判决本所就相应日期之后
曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担0.5%的连带赔偿责任,金额为 500 余万元。本所已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中 级人民法院作出一审判决((2023)苏05 民初1736 号),判决本所承担5%的连 带赔偿责任,金额为700 余元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民 法院作出一审判决((2025)藏01 民初11、12 号),判决本所承担20%的连带 赔偿责任,金额为1500 余元。本案已结案。
除上述三项外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事 责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截至2025 年12 月31 日的近三年因执业行为受到刑 事处罚0 次、行政处罚3 次、监督管理措施21 次、自律监管措施8 次和纪律处 分1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚8 次、 监督管理措施21 次、自律监管措施11 次和纪律处分2 次。
二、执业记录
1、基本信息
签字项目合伙人:王贡勇先生,2001 年获得中国注册会计师资质,2001 年 开始从事上市公司和挂牌公司审计,2009 年开始在信永中和执业,2024 年开始 为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10 家。
担任质量复核合伙人:王波琴女士,2011 年获得中国注册会计师资质, 2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2013 年开始在信永中和执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司5 家。
签字注册会计师:吕玉磊先生,2004 年获得中国注册会计师资质,2006 年 开始从事上市公司和挂牌公司审计,2009 年开始在信永中和执业,2024 年开始 为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司3 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受 到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管 理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复 核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的 情形。
三、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,结合公司2025 年年报工作要求,信永中和对公司2025 年度财务报告及内 部控制的有效性进行了审计,同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况 进行核查并出具了专项报告。在执行审计工作的过程中,信永中和就会计师事 务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判 断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、审计意见 等与公司治理层进行了沟通,有效的提升了工作的准确性。
四、公司对会计师事务所履职的评估情况
在2025 年执业过程中信永中和坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反 映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,按时完成了公 司2025 年度审计相关工作,工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益 的行为,审计行为规范有序,出具审计报告客观、完整、清晰、及时。
华明电力装备股份有限公司董事会
2026 年2 月26 日
