ST新亚(002388)_公司公告_ST新亚:关于拟续聘会计师事务所的公告

时间:2020年7月9日

ST新亚:关于拟续聘会计师事务所的公告下载公告
公告日期:2025-10-31

证券代码:002388证券简称:ST新亚公告编号:2025-060

新亚制程(浙江)股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、拟续聘的会计师事务所名称:尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“尤尼泰振青”)

2、公司董事会、董事会审计委员会对本次续聘会计师事务所事项均无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。

3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

新亚制程(浙江)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘请尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,有关情况如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

成立日期:2020年7月9日

注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801

首席合伙人:顾旭芬

尤尼泰振青为IAPA执业会计师国际联盟成员所,前身为青岛市税务局于

1994年组建的振青会计师事务所,1999年底脱钩改制为振青会计师事务所有限公司,2017年整合尤尼泰税务集团会计资源,更名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司,2020年经财政部和国家市场监督管理总局审核批准,转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2004年以来进入财政部、中国注册会计师协会公布的全国百强事务所之列,多次荣获“先进会计师事务所”、“注册会计师行业先进党组织”等荣誉称号,2020年进入证监会首批46家从事证券服务业会计师事务所备案名单。

2、人员信息合伙人数量:截至2024年末,合伙人数量42人。注册会计师数量:截至2024年末,注册会计师人数217人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数37人。

3、业务规模2024年度经审计的收入总额12,002.45万元,其中:审计业务收入7,201.66万元,证券业务收入877.47万元。

2024年度为5家上市公司提供审计服务;涉及的主要行业包括:制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业等,审计收费总额674.00万元。本公司同行业上市公司审计客户0家。

4、投资者保护能力

截至2024年12月31日,尤尼泰振青计提职业风险基金余额3,136.29万元,购买的职业保险累计赔偿限额5,900万元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

尤尼泰振青近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)没有在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监管措施1次和纪律处分1次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施2次和自律监管措施2次及纪律处分4次。

(二)项目信息

1、基本信息项目合伙人、拟签字注册会计师:王季民,1992年成为注册会计师,1993年起开始从事上市公司审计,2024年开始在尤尼泰振青事务所执业,具有丰富的证券审计及咨询服务经验,主要从事上市公司、新三板、债券发行等证券业务审计工作,近三年签署和复核超过10家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:徐成光,2020年取得注册会计师执业证书,2020年起从事证券项目审计业务,自2024年开始在尤尼泰振青执业,现任尤尼泰振青会计师事务所项目经理。近三年签署或参与上市公司和挂牌公司审计报告20家,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:张洁,现任尤尼泰振青管理合伙人,2012年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2021年开始在尤尼泰振青执业。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告36家。

2、诚信记录

项目合伙人王季民、签字注册会计师徐成光近三年因执业受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况,详见下表:

序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况
1王季民2023年7月行政监管措施深圳证券交易所上市审核中心因审计执业行为被深圳证券交易所上市审核中心出具警示函
2王季民2025年4月行政处罚浙江证监局因审计执业行为被浙江证监局行政处罚
3王季民2025年10月纪律处分深圳证券交易所因审计执业行为被深圳证券交易所通报批评处分
4徐成光2025年4月行业惩戒中国注册会计师协会因审计执业行为受到中国注册会计师协会公开谴责

项目质量控制复核人张洁最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性尤尼泰振青及上述人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费审计收费将按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度、审计工作量等情况协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况公司董事会审计委员会对尤尼泰振青的执业情况进行了充分的了解,在查阅了尤尼泰振青有关资格证照、相关信息和诚信记录后,认为尤尼泰振青具备为本公司服务的资质要求,能够胜任相关审计工作,同意续聘尤尼泰振青为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况公司第六届董事会第二十九次会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘尤尼泰振青为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

(三)生效日期本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十九次会议决议;

2、公司第六届董事会2025年第五次审计委员会会议决议;

3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明及相关资质文件。特此公告。

新亚制程(浙江)股份有限公司

董事会2025年10月30日


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