恒铭达(002947)_公司公告_恒铭达:2025年度内部控制审计报告

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恒铭达:2025年度内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-21

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

Grant Thornton 致同

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内部控制审计报告

致同审字(2026)第332A003372 号

苏州恒铭达电子科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称恒铭达公司)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是恒铭达公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

Grant Thornton 致同

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,恒铭达公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二六年三月二十日


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