征和工业(003033)_公司公告_征和工业:2025年内控审计报告

时间:

征和工业:2025年内控审计报告下载公告
公告日期:2026-03-10

青岛征和工业股份有限公司

内部控制审计报告

截至2025年12月31日止

此码用于证明计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机'扫扫'或进入'注会计师行业统一监管平台hp//码:沪26PP2TFV

BDO 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第ZA10240号

青岛征和工业股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了青岛征和工业股份有限公司(以下简称征和工业) 2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是征和工业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

审计报告第1页

BDO 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,征和工业于2025年12月31日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。

S

中国注册会计师:

王法亮

王会中 法计 亮师册

中国注册会计师:

周会中 鹏计 飞师册

中国·上海

二0二六年三月九日

审计报告第2页

监音管理育

仅供出报告使用, 其他无效

月19月 年 2026

成立

登记机关

合伙

证 软 称 名

立信

特营合 酒合业

LUN

营业执照

特殊

经营范围

说明

应问以败请读发

租出 ,。

二八年

中人

发证机关:

频起

2. 3.

仅供出报告使用,其他无效。

会计

执业证书

) AS

主任会师: 首席合伙

年度 e

日河

会计 品

仅属出服告使用,其他无效

D

王法亮 CERRI SN

商% 品

上会

O

C S LUNPAN 剧

n


  附件: ↘公告原文阅读
返回页顶

【返回前页】