久盛电气(301082)_公司公告_久盛电气:立信会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度内部控制审计报告

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久盛电气:立信会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-20

久盛电气股份有限公司

内部控制审计报告

2025年度

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BDO产 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第ZF10098号

久盛电气股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了久盛电气股份有限公司(以下简称贵公司)2025 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

内控审计报告第1页

BDO春 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

立信

信会计师事

特殊普通合伙

中国注册会计师:陈小金

陈小盒

中国注册会计师:倪金林

陈会中

小计图

师册

倪会中

金计图

林师册

中国·上海

二0二六年三月十九日

内控审计报告第2页

183-7

陈小盆 男

别 期日

证书编号: 310000062383 No.ofCertificate

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工作单位

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身码

批准注册协会:浙江省注册会计师协会 Authorized Institute ofCPAs

发证日期: 日 Date of lssuance

年度检验登记 Annual Renewal Rcgistration

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书经检验合格,继续有效一年, This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查 (浙注协[2021]50号)

年 月 日小 ly

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浙江省注册会计师协会

证书编号:

Fa

别 期 b

310000062313 浙江省注册会计师协会 批准注册协会:

工作单位

W

份码

No.ofCeriificate

Authorized Instiane of CPAs

发证日期:

Date of lssuance

二00九六二七

年度检验登记 Annual Renewal Registration

年度检验登01 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal

本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查 (浙注协[2021]50号)

浙江省注册会计师协会

194-0422 倪全林 男

说明

二年 发证机关:

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