锐捷网络(301165)_公司公告_锐捷网络:内部控制审计报告

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锐捷网络:内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-28

锐捷网络股份有限公司

内部控制审计报告

希会审字(2026)0974 号

目 录

一、内部控制审计报告......(1-2)

二、证书复印件

(一)注册会计师资质证明

(二)会计师事务所营业执照

(三)会计师事务所执业证书

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p )

希会审字(2026)0974 号

内部控制审计报告

锐捷网络股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了锐捷网络股份有限公司(以下简称贵公司)2025年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。

一、贵公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

此页无正文,为希会审字(2026)0974号内部控制审计报告的签章页。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

中国

西安市

中国注册会计师:林 红

中国注册会计师:陈玉萍

2026 年3 月26 日


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