北方导航(600435)_公司公告_北方导航:2025年度内部控制审计报告

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北方导航:2025年度内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-28

北方导航控制技术股份有限公司

2025 年度

内部控制审计报告

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1-2

信永中和 ShineWWing 信永中和会计师? ShineWing Icertified public accountants

事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 9/F,Block A,Fu Hua Mansion No.8,Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District,Beijing 100027,P.R.China 联系电话: +86(010)6554 2288 telephone: +86(010)65542288 传真: facsimile: +86(010)65547190 +86(010)65547190

内部控制审计报告

XYZH/2026BJAG1B0147

北方导航控制技术股份有限公司

北方导航控制技术股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北方导航控制技术股份有限公司(以下简称北方导航公司)2025 年12 月31 日财务报 告内部控制的有效性。

一、 企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北方导航公司董事 会的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为,北方导航公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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