宁夏建材集团股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2026]0011000022 号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
宁夏建材集团股份有限公司 内部控制审计报告
(截止2025 年12 月31 日)
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内部控制审计报告
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大革會计師事務
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路16 号院7 号楼12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com
内部控制审计报告
大华内字[2026]0011000022 号
宁夏建材集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宁夏建材集团股份有限公司(以下简称宁夏建材) 2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。
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大华内字[2026]0011000022 号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,宁夏建材于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国注册会计师:
朱珉东
中国·北京
中国注册会计师:
李云英
二〇二六年三月二十四日
营业执照 统社社
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20226年01
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执业证编:
20年月日 告用无 批准找业文
此件仅用
特营伙
批业:
名
大
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度检验登记
Annual Renewal Registration
4 本证经检验合格,继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal
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通
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山西省
for another year after 魅续有效一年
度检验记 6年验专
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