中航航空高科技股份
有限公司
内控审计报告
利安达审字[2026]第0056号
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
REANDA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
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报告编码:京268CSK4N2U
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
内部控制审计报告
利安达审字[2026]第0056号
中航航空高科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中航航空高科技股份有限公司(以下简称中航高科)2025年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事 会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,中航高科按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
(此页无正文,为中航航空高科技股份有限公司内部控制审计报告签字页)
会商事务所
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利安达会计师非务所特殊普通合伙)
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中国册会计师 你娟
二0二六年三月十二日
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年度检验登记
Anteal Renewal Registration
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Full name凤姆
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出生日期
Dateofbirt932-6-12
工作单位
利安达会计师事务所(特殊
身份证号鸡简通合伙)
Identity card No. 23062319820612142X
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年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
金风娟11000154065
证书编号:
No. ofCertificate
批准注册协会:
Authorized Institute ofCPAs北京注册会计师协会
发证日期:
年
月
Date of lssuance
日
平
月
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