中材国际(600970)_公司公告_中材国际:内部控制审计报告

时间:

中材国际:内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-26

中国中材国际工程股份有限公司

大华内字[2026]0011000077号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

您可使用手机'扫一扫'或进入'注册会计师行业统一监管平台(hp//acc.mof.g

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具

报告编码:京26NW2KJ9UC

中国中材国际工程股份有限公司

(截止2025年12月31日)

页次

1-2

大華食计師事務

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039] 电话:86(10)5835 0011传真:86(10)5835 0006 www.dahua-cpa.com

大华内字[2026]0011000077号

中国中材国际工程股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中国中材国际工程股份有限公司(以下简称中材 国际)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

大华内字[2026]0011000077号内部控制审计报告

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,中材国际于2025年12月31日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。

大华会计师脂普通合伙) 中国注册会计师:

我 精 通 合

华 中国·北京

中 国

fb

注册会计师

「范鹏飞

范鹏飞 中 国

注册会计师

谭志东

中国注册会计师:

谭志东

二0二六年三月二十四日

夜区市 马监督管酒 2026年01 月0月

海 市 京

出1 副

登记机

本)()

记 西.

件用务

告用无效。

合饮

情 两事 业

大 特行 杨晨

营业执照 96 统社社

无法目

称 名

型 类

证书序号

说明

应问请发。 租, ,,。

发证京

中制

北乐

3. 2.

首合伙: 主任会师

经营场所:

组织:

执业证书编:

批业:

200 批我业日:

侍营合伙

音通合伙

拖合

执业评

计 杨晨

北京 号楼12层

此件仅务 告专用无。

205-0-11

0 205-615

Full same 别 煎鹏飞

1979-8-17

身份证号码 ldentity card No 41012519790817

SaION

A

米 4

CERTIFIED PU

CNNSEIST

3ICPA

月四

NOTES

=


  附件: ↘公告原文阅读
返回页顶

【返回前页】