中国电信股份有限公司 2025 年度审计机构履职情况评估报告
中国电信股份有限公司(以下简称“本公司”)对 2025 年度的财务报表及内部控制审计机构毕马威华振会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”) 和毕马威会计师事务所(以下简称“毕马威香港”)的履 职情况进行了评估,具体情况如下:
毕马威华振已经遵循中国注册会计师审计准则和其他 执业规范,对本公司2025 年度财务报表及2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了审计 报告;同时对控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况执行了相 关鉴证工作,并出具了鉴证报告。毕马威香港已经按照相 关审计准则和职业道德守则,对本公司按照相关会计准则 编制的2025 年度财务报表进行了审计,并出具了审计报告。
在执行审计及其他鉴证工作的过程中,毕马威华振和 毕马威香港与公司治理层和管理层进行了必要的沟通。
经评估,本公司认为,毕马威华振和毕马威香港在专 业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面 符合监管规定,执业情况良好。其在2025 年度审计服务过 程中,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,按照年度 审计计划完成审计工作,满足公司年度审计工作的要求。
中国电信股份有限公司
董事会
2026 年3 月24 日
