中国电信股份有限公司
自2025年1月1日
至2025年12月31日止年度内部控制审计报告
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此用于证明审计报告是否由具有业许可的会计师务所出具,
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内部控制审计报告
毕马威华振审字第2603860号
中国电信股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了中国电信股份有限公司(以下简称'中国电信')2025年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国电信董事 会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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KPMG
毕马威
内部控制审计报告(续)
毕马威华振审字第2603860号
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,中国电信于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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姓 .名 Full name 况淋 别 女 出生日期 Date of birth 1976年10月30日 工作单位 Working unit 毕马威华振会计师事务所。 身份证号码 Ideadity card No.
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