常州星宇车灯股份有限公司
2025 年度内部控制审计报告
天衡专字(2026)00192 号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
内部控制审计报告
天衡专字(2026)00192 号
常州星宇车灯股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了常 州星宇车灯股份有限公司(以下简称星宇股份)2025 年12 月31 日财务报告内部控制的有 效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是星宇股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序的遵循程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,星宇股份于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师:夏先锋
中国·南京
2026 年3 月19 日
中国注册会计师:李东海
管理局 督
口
2001月 京
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150万元整
出资额
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首合伙: 主任会:
经营场所:
批推业文: 组织形: 执业证编:
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名
特管
夏先锋
176-11 男
URL AUA
RTFD
身份证号码
um
姓 性sx
福
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
证书编号: No. ofCertificate
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs
江西省注册会计师协会
发证日期: Date of Issuance
2000年 08月 17 d
ly /m
年 月 月
李东海 192-66
CCOUNTAN
男
姓 m
性 身份证号码 Woriutt -
工作单单
特音通会
事 务所
走许
有有 秋
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
证书编号: 长注协会江苏省注会计师协会 2022 2 发证日期
李东海 320000100353 牛 月 月 /m
日 /d
