星宇股份(601799)_公司公告_星宇股份:2025年度内部控制审计报告

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星宇股份:2025年度内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-20

常州星宇车灯股份有限公司

2025 年度内部控制审计报告

天衡专字(2026)00192 号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

内部控制审计报告

天衡专字(2026)00192 号

常州星宇车灯股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了常 州星宇车灯股份有限公司(以下简称星宇股份)2025 年12 月31 日财务报告内部控制的有 效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是星宇股份董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序的遵循程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,星宇股份于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:夏先锋

中国·南京

2026 年3 月19 日

中国注册会计师:李东海

管理局 督

2001月 京

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市 登记机

150万元整

出资额

成立日期

主要经场所

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营业执照 9 统一

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说明

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首合伙: 主任会:

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批推业文: 组织形: 执业证编:

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特管

夏先锋

176-11 男

URL AUA

RTFD

身份证号码

um

姓 性sx

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: No. ofCertificate

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs

江西省注册会计师协会

发证日期: Date of Issuance

2000年 08月 17 d

ly /m

年 月 月

李东海 192-66

CCOUNTAN

姓 m

性 身份证号码 Woriutt -

工作单单

特音通会

事 务所

走许

有有 秋

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 长注协会江苏省注会计师协会 2022 2 发证日期

李东海 320000100353 牛 月 月 /m

日 /d


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