辽港股份(601880)_公司公告_辽港股份:会计师事务所对公司2025年度内部控制的审计报告

时间:

辽港股份:会计师事务所对公司2025年度内部控制的审计报告下载公告
公告日期:2026-03-27

辽宁港口股份有限公司

2025 年度

内部控制审计报告

信永中和 ShineWing 信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街联系电话: 8号富华大厦A座9层 9/F,Block A,Fu Hua Mansion, No.8,Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng Distriot, Beijing. +86(010)65542288 telephone:+86(010) 6554 2288 传真: facsimile: +86(010)65547190 +86(010)65547190

内部控制审计报告

XYZH/2026BJAA2B0056

共2 页之第1 页

辽宁港口股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了辽宁港口股份有限公司(以下简称辽港股份公司)2025 年12 月31 日财务报告内部控 制的有效性。

一、 企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是辽港股份公司董事会的 责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为,辽港股份公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和 Shinewing

内部控制审计报告(续)

XYZH/2026BJAA2B0056

共2 页之第2 页

(本页无正文)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国 北京

中国注册会计师:

二?二六年三月二十六日

周 月 中

说明

无亡

租,出 ,。

3. 2.

音通合

会所 执业证书 称:

首合伙: 主任会

经营场:

谭小

特殊普通合伙

批准找业日: 批推业文女: 执业证编: 组织

210年0日 京

了解多多, 扫描场身 称 名

许可 ,

验更多,

格管理局

出 0

北大 A座层 主要经所

国 01月 202年年

成2

登记机关

营业执照

副 本)())

(须

1018K0059512

信中和事

活动

统一社会不

执事多合伙 经营范围

年度检验登记

E

ST

203 05 20:318

北 Foll name 别 名 董秦川 男 传和都分品 命和

出生日期 Date of birth 1970-11-5

工作单位信水中和会计师事务所成都分所

Working unit 身份证号码 510122701105287

11010 0059573

14.4.110

快名

口想 a

8ita

C

组5

1979年03月14日

2020年 101010059572 年度检验登记 20MCPA 合格

CPA年检合格 Annual Renewal Registration 注协检(2)

辽宁注协(2) 2010年225

8 月31日 本证书经检验合格,继续有效 This certificate is valid for another year after

UUC

this renewal.

20219月1日 格 CPA年验合格 2017年度

3月12 辽宁注协题(2)

210103050068 3 4

注省注计师 2016年度CPA年检合

2008 01 03

发证 月

批准文e01

辽宁注协(2)3月日


  附件: ↘公告原文阅读
返回页顶

【返回前页】