公告编号:2026-012证券代码:400271 证券简称:龙宇3 主办券商:首创证券
上海龙宇数据股份有限公司前期会计差错更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、更正概述
上海龙宇数据股份有限公司(以下简称“公司”或“龙宇股份”)于2026年3月25日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《前期会计差错更正的议案》,对前期会计差错进行追溯调整。
二、更正事项具体情况及对公司的影响
(一)挂牌公司董事会对更正事项的性质及原因的说明
挂牌公司因受到证监会及派出机构、税务局等机关检查,发现已公开披露的定期报告中财务报表存在差错,产生差错的原因为:
√大股东、董事、监事、高级管理人员等关键主体利用控制地位、 关联关
系、职务便利等影响财务报表
□员工舞弊
□虚构或隐瞒交易
□财务人员对会计准则的理解和应用能力不足
□比照同行业可比公司惯例,审慎选择会计政策
□内控存在瑕疵
□财务人员失误
□内控存在重大缺陷
√会计判断存在差异
公告编号:2026-012具体为:事项一:龙宇股份实际控制人及其关联方在贸易业务开展环节中,通过向供应商提前支付款项和对客户给予较长回款周期的方式,形成对龙宇股份的非经营性资金占用。龙宇股份未就该类关联交易履行及时披露义务,2022-2024年的资金占用余额分别为3.33亿元、8.75亿元、8.82亿元,分别占对应年度报告中净资产的9.19%、23.64%、26.53%。截至2025年12月 30日,根据中兴财光华审专字(2025)第222037 号《上海龙宇数据股份有限公司关于非经营性资金占用清偿情况的专项审核报告》,相关方已归还龙宇股份被占用资金。事项二:通过自查发现,龙宇股份编制的2017-2024年度财务报表,部分会计处理及财务报表披露存在差错,导致龙宇股份2017-2024年度财务报表中其他应收款及少数股东权益列示不准确。综上,公司董事会决定更正。
董事会认为:本次会计差错更正及追溯调整事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,能够客观公允地反映公司财务状况和经营成果,符合企业会计准则相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,董事会同意本次对前期会计差错进行更正。
(二)挂牌公司更正事项影响
不存在导致挂牌公司不满足挂牌申请条件的风险。不存在导致挂牌公司触发强制终止挂牌情形的风险。不存在被调整至基础层的风险。不存在因更正年度报告导致进层时不符合创新层进层条件的风险。不存在因更正年度报告触发财务降层情形的风险。
(三)更正事项对挂牌公司财务状况、经营成果和现金流量的影响及更正后的财
务指标 √挂牌公司针对本次会计差错事项采用追溯重述法 对2017-2024年度财务报表进行更正。更正事项对公司财务报表项目及主要财务指标的影响
公告编号:2026-012单位:元
| 项目 | 2024年12月31日和2024年年度 | |||
| 更正前 | 影响数 | 更正后 | 影响比例 | |
| 资产总计 | 3,942,325,544.75 | -6,166,706.63 | 3,936,158,838.12 | -0.16% |
| 负债合计 | 619,198,462.21 | -903,334.01 | 618,295,128.20 | -0.15% |
| 其他应收款 | 845,665,375.92 | -6,166,706.63 | 839,498,669.29 | -0.73% |
| 其他应付款 | 8,487,323.04 | -903,334.01 | 7,583,989.03 | -10.64% |
| 资本公积 | 3,242,011,798.65 | 13,677,815.98 | 3,255,689,614.63 | 0.42% |
| 未分配利润 | -360,789,856.40 | -14,637,438.39 | -375,427,294.79 | 4.06% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,325,881,363.38 | -959,622.41 | 3,324,921,740.97 | -0.03% |
| 少数股东权益 | -2,754,280.84 | -4,303,750.21 | -7,058,031.05 | 156.26% |
| 所有者权益合计 | 3,323,127,082.54 | -5,263,372.62 | 3,317,863,709.92 | -0.16% |
| 加权平均净资产收益率%(扣非前) | -9.46% | -0.42% | -9.88% | - |
| 加权平均净资产收益率%(扣非后) | -8.57% | 0.00% | -8.57% | - |
| 营业收入 | 1,404,920,973.02 | 0.00 | 1,404,920,973.02 | 0.00% |
| 财务费用 | -7,207,417.25 | 15,055,566.80 | 7,848,149.55 | -208.89% |
| 信用减值损失 | -1,653,506.91 | 114,378.20 | -1,539,128.71 | -6.92% |
| 净利润 | -342,502,357.04 | -14,941,188.60 | -357,443,545.64 | 4.36% |
| 其中:归属于母公司所有者的净利润(扣非前) | -331,644,474.53 | -14,637,438.39 | -346,281,912.92 | 4.41% |
| 其中:归属于母 | -300,483,776.47 | 0.00 | -300,483,776.47 | 0.00% |
| 公司所有者的净利润(扣非后) | ||||
| 少数股东损益 | -10,857,882.51 | -303,750.21 | -11,161,632.72 | 2.80% |
| 基本每股收益 | -0.8698 | -0.0384 | -0.9082 | 4.41% |
| 稀释每股收益 | -0.8698 | -0.0384 | -0.9082 | 4.41% |
| 项目 | 2023年12月31日 | |||
| 更正前 | 影响数 | 更正后 | 影响比例 | |
| 其他应收款 | 532,879,159.87 | 458,726,743.57 | 991,605,903.44 | 86.08% |
| 资本公积 | 3,337,573,495.45 | 462,726,743.57 | 3,800,300,239.02 | 13.86% |
| 归属于母公司所有者权益 | 3,693,295,806.40 | 462,726,743.57 | 4,156,022,549.97 | 12.53% |
| 少数股东权益 | 8,037,019.05 | -4,000,000.00 | 4,037,019.05 | -49.77% |
| 项目 | 2022年12月31日 | |||
| 更正前 | 影响数 | 更正后 | 影响比例 | |
| 其他应收款 | 713,576,024.36 | 115,267,338.02 | 828,843,362.38 | 16.15% |
| 资本公积 | 3,322,742,226.04 | 119,267,338.02 | 3,442,009,564.06 | 3.59% |
| 归属于母公司所有者权益 | 3,608,545,702.38 | 119,267,338.02 | 3,727,813,040.40 | 3.31% |
| 少数股东权益 | 10,998,560.09 | -4,000,000.00 | 6,998,560.09 | 36.37% |
| 项目 | 2021年12月31日 | |||
| 更正前 | 影响数 | 更正后 | 影响比例 | |
| 其他应收款 | 738,994,699.25 | -4,000,000.00 | 734,994,699.25 | -0.54% |
| 少数股东权益 | 43,462,860.44 | -4,000,000.00 | 39,462,860.44 | -9.20% |
| 项目 | 2020年12月31日 | |||
| 更正前 | 影响数 | 更正后 | 影响比例 | |
| 其他应收款 | 593,902,296.21 | -4,000,000.00 | 589,902,296.21 | -0.67% |
| 少数股东权益 | 39,103,955.04 | -4,000,000.00 | 35,103,955.04 | -10.23% |
| 项目 | 2019年12月31日 | |||
| 更正前 | 影响数 | 更正后 | 影响比例 | |
| 其他应收款 | 528,743,323.58 | -4,000,000.00 | 524,743,323.58 | -0.76% |
| 少数股东权益 | 123,657,226.81 | -4,000,000.00 | 119,657,226.81 | -3.23% |
| 项目 | 2018年12月31日 | |||
| 更正前 | 影响数 | 更正后 | 影响比例 | |
| 其他应收款 | 162,312,121.58 | -4,000,000.00 | 158,312,121.58 | -2.46% |
| 少数股东权益 | 138,811,414.82 | -4,000,000.00 | 134,811,414.82 | -2.88% |
| 项目 | 2017年12月31日 | |||
| 更正前 | 影响数 | 更正后 | 影响比 | |
三、会计师事务所关于本次会计差错更正的专项鉴证意见
更正后的财务报表是否经全面审计:□是 √否更正后的财务报表是否经专项鉴证:√是 □否鉴证会计师事务所:北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)
四、备查文件
1、《第六届董事会第十三次会议决议》;
2、《关于上海龙宇数据股份有限公司重大会计差错更正专项说明的鉴证报告》(中名国成专审字【2026】第0696号)。
上海龙宇数据股份有限公司
董事会2026年3月25日
| 例 | ||||
| 其他应收款 | 61,875,732.09 | -4,000,000.00 | 57,875,732.09 | -6.46% |
| 少数股东权益 | 168,291,064.44 | -4,000,000.00 | 164,291,064.44 | -2.38% |
