无锡新洁能股份有限公司
2025年度内部控制审计报告
天衡专字(2026)00202号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
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内部控制审计报告
天衡专字(2026)00202号
无锡新洁能股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了无 锡新洁能股份有限公司(以下简称'新洁能公司*)2025年12月31日财务报告内部控制的 有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新洁能公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,新洁能公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
丽事务所 特殊普
走事 特殊普迎合伙)
天衡
衡 中国·南京
中国注册会计师:吴杰
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注册会计师
2026年3月26日
中国注册会计师:陶思慧
中国 承含计
320G0100150
管理局 督 市
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丽事务所 特通冷
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年度检验登记 Annunl Renewnl Registratlion
本证书经检验合格,续有效一年 Tlis certitieate is valid for nnother year after this renewal.
证书编号:
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准注册协会:
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陶思慧(320000100160) 您已通过2021年年检 江苏省注会计师协会
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320105 130747
证号:
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江苏省注用言计师协会 业
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年度检验登记 Ahnual Renewa Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This eertificate is valid for another year after this renewal.
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