舒华体育(605299)_公司公告_舒华体育:对会计师事务所2025年度履职情况评估报告

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舒华体育:对会计师事务所2025年度履职情况评估报告下载公告
公告日期:2026-03-11

舒华体育股份有限公司

对会计师事务所2025年度履职情况评估报告

舒华体育股份有限公司(以下简称'公司')聘请天健会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称'天健')作为公司2025年年度审计会计师事务所。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,现将会计师 事务所2025年度履职情况和评估情况汇报如下:

一、2025年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称'天健')成立于2011年 7月,是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计审计服务机构,注册地址 为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号,天健长期从事证券服务业务。截 至2025年12月31日,天健合伙人250人,注册会计师2,363人:注册会计师 中,超过954人签署过证券服务业务审计报告。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》,公司第四届董事会第十五次会议及2024年年度股 东大会分别审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意聘任天健 为公司2025年度审计机构,聘请费用合计150万元。

二、2025年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范以及公司2025年年报工作安排,天健对公司2025年度财务报告及2025年12 月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。

经审计,天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度

的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见 的审计报告。

在执行审计工作的过程中,天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、总体评价

公司董事会认为:天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行 独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年年报审 计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

份有

舒华体育股份有限公司董事会


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