杰普特(688025)_公司公告_杰普特:致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市杰普特光电股份有限公司二〇二五年度内部控制审计报告

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杰普特:致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市杰普特光电股份有限公司二〇二五年度内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-28

深圳市杰普特光电股份有限公司

二0二五年度 内部控制审计报告

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

Grant Thornton 致同

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街22号 赛特广场5层邮编100004 电话+86 1085665588 传真+861085665120 www.grantthomton.cn

内部控制审计报告

致同审字(2026)第441A005829号

深圳市杰普特光电股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市杰普特光电股份有限公司(以下简称杰普特公司)2025年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是杰普特公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

Grant Thornton 致同

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,杰普特公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国·北京

中国注册会计师

二0二六年三月二十七日

作可, , 了多,

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国 2005

额5535万元

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场五层

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登记机关

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说明

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批准找业日

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执业证编:

组织:

21年121日

特殊普通伙

凭证。

3. 2.

附: 名

经营场: 主任会师 首席合伙:


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