深圳市鼎阳科技股份有限公司
二0二五年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
Grant Thornton 致同
计 赛特广场5层邮编100004 电话+86 1085665588 传真+861085665120 www.granthomiton.cn
内部控制审计报告
致同审字(2026)第441A003995号
深圳市鼎阳科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称鼎阳科技)2025年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是鼎阳科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
Grant Thornton
致同
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,鼎阳科技于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
事务所 (特殊兽
激同会计 师事务
合伙
中国·北京
中国注册会计师
物伞
中国注册会计师
二0二六年三月二十四日
此
作可, , 了多,
验多,
区市 味督管理 朝阳 0月
国 2005
额5535万元
成立2 出
场五层
资
主要场所
营业执照
副))
一
普通合 伤伤 特殊 伙企业 0
会 致 特
称 名
9 统一社会不
型
执行
经营范
类
登记机关
证书序:
说明
北京市政局 二
发证机关:
政
中
此
3. 2.
老 致同会计师
特 醉
北 致 李惠
会
凭证。
应问败请。
租, ,
组织: 执业证编:
特殊普通伙
批准找业日
京 批准找业文:
21年121日
附:
经营场: 主任会师 首席合伙:
名
(特
而事务 会计
你普通合车
男
车
图注
中 我同会
此件仅限于业务报告使用,复印无效。
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。
会 年度注册
110101560557 深圳市注会计师协会 证书编号:
No.ofCertificste 批准注册协会:
Authorited Institute af CPAs
12 日
20秒
发证日期:
深圳市注册会计师协会
牛 月 忌 110101560557
+
CERTIF
+
18-02 男
伍
工:
此件仅限于业务报告使用,复印无效。
年度检验登记 Annual Renewal Registration :
黄益
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year afer this renewal.
110101561102 圳市往会计师协会
110101561102 证编号: 深圳市注册会计师协会
R110101561102
:06 11 发证日期: Date oflssuance A
香 月
