鼎阳科技(688112)_公司公告_鼎阳科技:致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市鼎阳科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告

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鼎阳科技:致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市鼎阳科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-25

深圳市鼎阳科技股份有限公司

二0二五年度

内部控制审计报告

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

Grant Thornton 致同

计 赛特广场5层邮编100004 电话+86 1085665588 传真+861085665120 www.granthomiton.cn

内部控制审计报告

致同审字(2026)第441A003995号

深圳市鼎阳科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称鼎阳科技)2025年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是鼎阳科技董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

Grant Thornton

致同

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,鼎阳科技于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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此件仅限于业务报告使用,复印无效。

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。

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发证日期:

深圳市注册会计师协会

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