普源精电(688337)_公司公告_普源精电:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)关于普源精电的内部控制审计报告

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普源精电:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)关于普源精电的内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-26

普源精电科技股份有限公司

2025年12月31日内部控制审计报告

Deloitte.

德勤

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市安东路222号 邮政编码:200002

内部控制审计报告

德师报(审)字(26)第S00149号

普源精电科技股份有限公司董事会:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了普 源精电科技股份有限公司(以下简称'普源精电')2025年12月1日的财务报告内部控制的有 效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是普源精电董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,普源精电于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

德勤华永会计师事务所(特殊音

中国

中国注册会计师

就明

明师册

中国注册会计师

周将 网会中

周会

松师册

2026年3月25日

WorldClass 智启非凡


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