山东悦龙橡塑科技股份有限公司
内部控制审计报告
上会师报字(2025)第14903号
上会会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海
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上会合计师事务所(特殊普道合伙) Phanghai arifed Pahi Meunlanh (pcial Fonerl Partnenhip)
内部控制审计报告
上会师报字(2025)第14903号
山东悦龙橡塑科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了山东悦龙橡塑科技股份有限公司(以下简称'贵公司')2025年6月30日的 财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,贵公司于2025年6月30日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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SCPA
上会会计师事务所(特殊普通合伙) Fhangha wlifed Pahie Aounlanh (Fpial Fenral Parinenhi)
(此页无正文,为《山东悦龙橡塑科技股份有公司内部控制审计报告》之签 字盖章页)
上会会计师事所(特殊普通合伙)
上会
会计师事务所 (特殊通合伙)
中国上海
中国注册会计师
张到片
中国注册会计师
重振飞
二0二五年十月十六日
4-3-3
注册会计师工作单位变更事项登记 Registration ofthe Change of Working Unit by a CPA
同意调出
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转出协会盖章
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转出协会盖章
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指往治会计师
2019年
证书编号:-:
No. of Cerificate
01603月10
发证期::
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注册会
2023年
谁脂会计师
4-3-4
张 了
注册会计师工作单位变更事项登记 Registration ofthe Chango of Working Uait by a CPA
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三注会计师 豆 检合守 2023年
发证期: 2 二0
证书编号: No. ofCasificate 批准注册协会:
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