民士达(920394)_公司公告_民士达:内部控制审计报告

时间:

民士达:内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-19

烟台民士达特种纸业股份有限公司

2025 年12 月31 日

内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告

页码

1-2

信永中和 ShineWing 信永中和会计师事务所 ShineWing |certified public accountants|

北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 Dongcheng District,Beijing 100027,P.R.China

联系电话: telephone: +86(010)65542288 +86(010)65542288

传真: facsimile +86(010)65547190 +86(010)65547190

内部控制审计报告

XYZH/2026BJAA5B0269

烟台民士达特种纸业股份有限公司

烟台民士达特种纸业股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称民士达公司)2025 年12 月31 日财务报 告内部控制的有效性。

一、 企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是民士达公司董事会 的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为,民士达公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

审计报告(续)

XYZH/2026BJAA5B0269 烟台民士达特种纸业股份有限公司

(本页无正文)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国 北京

二?二六年三月十七日

证:

说明

魔起

租, ,钱.

2. 3.

执业证书 会所

首合伙: 称

谭小青

20年月日

110166 特殊普通合伙 发

经营场: 主任会师:

批准我业文 执业证编: 组织形:

批准找业日:

扫场 了多, 业 验多应多。

A座层

城市 你音管理频

国家场总制 明月 202年

北京市

成2 副本)()

主要经场所

登记机关

(

统一社会不

营业执照

特 型 称信中和 9

活动。

执事多人 类

经范围

WE OF CETI U

H HNE

,块有一

记 合格

年 4

CRA°

Full name 性 别 Sex 出生日期 匕京慕维森会计师事务所有限责任公司 Date of birth 杨行芳

女 1973-08-22

北京会命会

0819738729 Identity card No

年验

:

: 姓名:

3 年

H

中动

年验

188-019

徐友彬

男 名 孙 期:

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:

姓名:徐友彬

北京注册会计师协会 批准注册协会: Autborized Institute of CPAs

证书编号:110101360073

日23 /m

2018年

发证日期

情所 殊普通合) 4

平 月 月


  附件: ↘公告原文阅读
返回页顶

【返回前页】