福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 内部控制审计报告
众环审字(2026)2200002号
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此用证明审计告是否由具有业许计师务所出
中审众环会计师事务所(特普通合伙)
武汉市中北路166号长江产业大17-18楼
邮政编码:430077
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内部控制审计报告
众环审字(2026)2200002号
福建国航远洋运输(集团)股份有限公司体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了福 建国航远洋运输(集团)股份有限公司2025年12月1日的财务报告内部控制的有效性。
一、福建国航远洋运输(集团)股份有限公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是福建国航远洋运输(集团)股份 有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,福建国航远洋运输(集团)股份有限公司于2025年12月31日按照《企业 内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
审计报告第1页共2页
(本页无正文,为福建国航远洋运输(集团)股份有限公司众环审字(2026)2200002号 内部控制审计报告签章页)
中审众 (特酱通合伙) 普 合
中国-武汉
中国注册会计师:
(项目合伙人):
中国注册会计师:
林e
2026年3月26日
审计报告第2页共2页
统一社会信用代码
营业执照
91420106081978608B
(副本) 5-1
名称中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
出资额叁仟捌佰捌拾万圆人民币
类 型特殊普通合伙企业
成立日期2013年11月6日
执行事务合伙人石文先、管云鸿、杨荣华
主要经营场所湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长 江产业大厦17-18楼
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本,出具验 资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出 具有关报告;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算 审核;法律、法规规定的其他业务;代理记帐;会计咨询、 税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经审批的项目 经相关部门审批后方可开展经营活动)
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排 名
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身份号码
Date oflssuance
陈彬350100400024
证书编号:
350100400024 No. ofCertificate
批准注册协会:福建省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs
/m 日
月25
年06
发证日期:
年检历史查询
年检凭证
中国注册会计师协会
陈彬
会员编号350100400024
最后年检时间 年检结果 2025年08月 年检通过
i历年记录
2024年 过 2024-08-01
2023年 通过 2023-08-01
2022年 2022-07-29
通过 通过
2015年 2015-03-04
1-1217
快费 4G
份 w
N
No. ofCerificate 批准注册协会:福建省注册会计师协会 Authoried Institute ofCPAs 发证日期: 2021年08 月27 日 420100050825
证书编号:
Date of Issuance
林庚420100050825
年检历史查询
年检凭证
中国注册会计师协会 林庚
会员编号420100050825 最后年检时间 年检结果 2025年08月 年检通过
历年记录
2024年 2024-08-01 2023年 2023-08-01 2022年 2022-07-29
