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北京指南针科技发展股份有限公司2025年度内部控制审计报告获无保留意见

时间:2026年01月31日 02:30

中访网数据  致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年1月29日发布了针对北京指南针科技发展股份有限公司(以下简称“指南针公司”)的2025年度内部控制审计报告。报告显示,注册会计师认为,指南针公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,并出具了无保留审计意见。该报告基于《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则执行。报告明确了建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任,同时指出了内部控制固有的局限性,即存在无法完全防止和发现错报的可能性,且未来有效性可能因情况变化而受影响。此次审计未提及非财务报告内部控制的重大缺陷。该审计结论为投资者评估公司财务报告可靠性及内部控制环境提供了重要依据。

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