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悦康药业2025年度内部控制审计报告获无保留意见

时间:2026年03月21日 12:50

中访网数据  容诚会计师事务所于2026年3月20日出具了悦康药业集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告。报告显示,会计师事务所认为,悦康药业于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该结论为无保留审计意见。根据报告,建立健全并有效实施内部控制是悦康药业董事会的责任,而注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,无法保证完全防止或发现所有错报,且未来有效性可能因情况变化而改变。此次内部控制审计报告的通过,表明悦康药业在财务报告相关的内部控制体系建设与运行方面符合规范要求,为公司财务信息的真实、准确与完整提供了制度保障。

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