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大智慧发布2025年度内控评价报告 财务报告内部控制有效

时间:2026年03月21日 16:00

中访网数据  上海大智慧股份有限公司于2026年3月20日发布了《2025年度内部控制评价报告》。报告基准日为2025年12月31日。根据评价结果,公司董事会认为,截至报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时,报告期内也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

报告显示,公司的内部控制评价范围涵盖了公司本部及全部控股子公司,资产总额和营业收入占比均为100%。评价工作主要依据企业内部控制规范体系及公司内部制度,重点关注重大投资决策、大额资金使用、新技术开发及新业务等高风险领域。公司采用的内部控制缺陷认定标准与以前年度保持一致。

在缺陷认定及整改方面,报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。截至报告基准日,不存在未完成整改的重大或重要缺陷。公司表示,本年度内部控制整体运行有序,下一年度将继续优化内控环境,加强制度与流程建设,以有效防范风险,保障业务健康发展。该报告结论与内部控制审计意见保持一致。

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