当前位置: 爱股网 > 股票新闻 > 正文

聚辰半导体股份有限公司2025年度内部控制审计获无保留意见

时间:2026年03月21日 19:20

中访网数据  立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年3月20日出具了聚辰半导体股份有限公司(以下简称“聚辰股份”)2025年度内部控制审计报告。报告显示,会计师事务所对聚辰股份2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,并发表了无保留审计意见。审计意见认为,聚辰股份在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,保持了有效的财务报告内部控制。该报告基于《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则执行,同时指出了内部控制固有的局限性,即存在无法完全防止和发现错报的可能性,且未来有效性可能因情况变化而受影响。此次内部控制审计结果的发布,是公司治理和财务信息质量的重要体现,有助于增强投资者对聚辰股份财务报告可靠性的信心。

查看更多董秘问答>>

热门新闻

>>>查看更多:股市要闻