中访网数据 安永华明会计师事务所于2026年3月26日出具了青岛银行股份有限公司2025年度内部控制审计报告。报告显示,会计师事务所按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则,对青岛银行截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,青岛银行在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》及相关规定保持了有效的财务报告内部控制。该报告由注册会计师许旭明和洪晓冬签字确认。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,无法绝对防止和发现错报,且未来有效性可能因情况变化而受影响。此次无保留意见的审计结果,反映了青岛银行在报告基准日公司治理与内部控制体系的稳健性。
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