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青岛银行发布2025年度内部控制评价报告,财务报告内部控制有效

时间:2026年03月27日 11:00

中访网数据 青岛银行股份有限公司于2026年3月26日发布了2025年度内部控制评价报告。报告基准日为2025年12月31日。根据评价结论,本行在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,于报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。报告期内,本行对发现的一般性缺陷已及时落实整改。评价范围涵盖了总行、所有分支机构及主要子公司,资产与营业收入占比均为100%,主要业务和事项包括公司治理、风险管理、信贷业务、财务管理等。本行依据《企业内部控制基本规范》及《商业银行内部控制指引》等规定开展评价工作,并明确了重大、重要及一般缺陷的定量与定性认定标准。2025年,本行在既定经营思想指导下,持续优化内部控制“三道防线”,整体运行良好。2026年,本行计划进一步完善内控管理体系,提升风险治理水平。

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