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瑞丰银行发布2025年度内控评价报告,财务报告内控获有效认定

时间:2026年03月27日 14:40

中访网数据  浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(瑞丰银行,股票代码:601528)于近日发布了2025年度内部控制评价报告。报告基准日为2025年12月31日。根据评价结论,公司董事会认为,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,且报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷。同时,公司也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

报告显示,本次内部控制评价范围覆盖了公司合并报表范围内的全部资产和营业收入,包括本行各职能部门、分支机构及投资控股的村镇银行。评价工作重点关注了信贷业务、资金业务、理财业务、存款业务、关联交易、财务管理、反洗钱、员工行为管理及信息科技管理等高风险管理领域。

在缺陷认定方面,公司沿用既定标准。财务报告内部控制重大缺陷的定量标准为潜在错报金额占税前利润的10%以上,非财务报告内部控制重大缺陷的定量标准为财务损失金额占当年度营业收入比例≥1%。报告期内,公司识别的一般缺陷均已制定整改措施,相关风险可控,且截至报告基准日,无未完成整改的重大或重要缺陷。

公司表示,上一年度发现的一般缺陷整改效果良好。未来,瑞丰银行将结合发展战略,持续完善内控体系,加强合规培训与制度执行,以提升风险防范能力,保障公司稳健运营。

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