中访网数据 毕马威华振会计师事务所于今日发布了光大证券股份有限公司2025年度内部控制审计报告。报告显示,会计师事务所按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则,对光大证券2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。报告指出,建立健全和有效实施内部控制是光大证券董事会的责任,而注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上发表审计意见。报告同时提示了内部控制的固有局限性,即存在不能防止和发现所有错报的可能性,且未来有效性可能因情况变化而改变。此次审计结果反映了截至报告期末,光大证券在财务报告相关的内部控制方面符合规范要求,运行有效。该审计结论为投资者评估公司治理与财务信息可靠性提供了重要依据。
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