中访网数据 光大证券股份有限公司于2026年3月26日发布了《2025年度内部控制评价报告》。报告显示,截至2025年12月31日,公司已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。本年度内控评价范围覆盖了母公司、全部8家主要子公司及所有重要业务领域,重点关注投行、自营、资管、信用业务等高风险领域。报告期内,公司持续推进内控制度建设,优化治理架构与授权体系,并针对发现的个别一般缺陷进行了整改。公司聘请的毕马威华振会计师事务所对公司财务报告内部控制的有效性出具了无保留意见的审计报告。2026年,公司表示将继续深化内控体系建设,强化全面风险管理与合规管控,以保障公司规范运作和健康发展,服务金融“五篇大文章”。
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