中访网数据 兴业银行股份有限公司于今日发布了2025年度内部控制评价报告。报告显示,截至2025年12月31日,公司已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,且未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
报告指出,本年度内部控制评价范围涵盖了公司所有职能部门、分支机构及主要附属机构,资产与营业收入占比均为100%。评价工作重点关注了信贷、特殊资产、金融市场、信用卡、代销等业务领域,以及会计结算、反洗钱、信息科技安全、消费者权益保护等关键环节的风险管理。
根据公司制定的缺陷认定标准,报告期内未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,发现的一般缺陷均已落实整改或正在整改中,相关风险可控。上一年度发现的一般缺陷也已通过明确责任、制定方案和监督追踪完成整改。
兴业银行在报告中表示,2025年公司坚持稳中求进,强化全面风险管理与全流程管控,推进风险合规数智化转型,资产质量保持稳定。展望2026年,公司将进一步加强全面风险管理,做实合规经营,以“五化”为引领,持续擦亮科技金融、绿色金融等“四张名片”,全面建设一流价值银行。
该报告已经公司董事会审计与关联交易控制委员会监督,并由董事会及管理层对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。报告同时说明,内部控制审计意见与公司对内控有效性的评价结论一致。
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