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中原证券股份有限公司2025年度内部控制审计报告发布

时间:2026年03月28日 16:40

中访网数据  大华会计师事务所(特殊普通合伙)对中原证券股份有限公司2025年度的财务报告内部控制进行了审计,并于近日出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。报告指出,中原证券于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该审计意见基于大华会计师事务所在审计过程中获取的充分、适当证据,认为中原证券的内部控制能够合理保证财务报告的可靠性以及对法律法规的遵循。此次审计报告的发布,标志着中原证券在2025年度内部控制体系建设与运行方面符合监管要求,为公司财务信息的真实、准确、完整提供了制度保障。

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