中访网数据 天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年3月26日出具了针对恒生电子股份有限公司2025年度财务报告内部控制的审计报告。报告显示,注册会计师按照《企业内部控制审计指引》及相关执业准则执行了审计工作。审计意见认为,恒生电子公司于2025年12月31日,在所有重大方面,按照《企业内部控制基本规范》及相关规定保持了有效的财务报告内部控制。该报告为无保留意见的内部控制审计报告。
根据公告,建立健全并有效实施内部控制,并评价其有效性是恒生电子董事会的责任。注册会计师的责任则是在实施审计的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见。报告同时指出了内部控制的固有局限性,即存在无法防止和发现所有错报的可能性,且未来内部控制的有效性可能因情况变化而不同。
此次内部控制审计报告的发布,是上市公司年度信息披露的重要组成部分,向投资者及市场传达了恒生电子在2025年度财务报告相关的内部控制体系运行有效的积极信号,有助于增强对公司财务信息可靠性的信心。
>>>查看更多:股市要闻