中访网数据 上海海立(集团)股份有限公司于2026年4月8日发布了2025年度内部控制评价报告。报告基准日为2025年12月31日。经董事会评价认定,公司于报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,且未发现非财务报告内部控制重大缺陷。本年度评价范围覆盖了公司本部及主要子公司,其资产总额和营业收入合计占合并报表的比重分别高达97.93%和94.67%。重点关注的高风险领域包括资金管理、存货管理、固定资产和采购业务。报告期内,公司在监事会改革后,审计委员会加强了对内控工作的指导,持续推进海外企业内控评价的全覆盖,以筑牢海外业务防线。2026年,公司计划进一步优化内控体系,推动海外区域内控手册的建立健全,以提升国际化治理水平,保障集团战略目标的实现。内部控制审计意见与公司自我评价结论一致。
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