新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
8月25日,鸿特科技发布2025年半年度报告。
报告显示,公司2025年上半年营业收入为9.24亿元,同比增长6.85%;归母净利润为1922.73万元,同比增长1.85%;扣非归母净利润为1587.25万元,同比下降13.2%;基本每股收益0.0496元/股。
公司自2011年1月上市以来,已经现金分红8次,累计已实施现金分红为2.03亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对鸿特科技2025年半年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为9.24亿元,同比增长6.85%;净利润为1922.73万元,同比增长1.85%;经营活动净现金流为1.08亿元,同比下降15.24%。
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 应收票据增速高于营业收入增速。报告期内,应收票据较期初增长70.1%,营业收入同比增长6.85%,应收票据增速高于营业收入增速。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入增速 | 14.45% | 10.99% | 6.85% |
| 应收票据较期初增速 | 10.74% | -21.28% | 70.1% |
• 营业收入增速持续下降,应收账款增速持续增长。近三期半年报,营业收入同比变动分别为14.45%、10.99%、6.85%持续下降,应收账款较期初变动分别为-8.71%、-5.39%、6.5%持续增长。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入增速 | 14.45% | 10.99% | 6.85% |
| 应收账款较期初增速 | -8.71% | -5.39% | 6.5% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比增长6.85%,经营活动净现金流同比下降15.25%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入(元) | 7.79亿 | 8.65亿 | 9.24亿 |
| 经营活动净现金流(元) | 1.4亿 | 1.27亿 | 1.08亿 |
| 营业收入增速 | 14.45% | 10.99% | 6.85% |
| 经营活动净现金流增速 | 209.89% | -8.99% | -15.25% |
• 经营活动净现金流持续下降。近三期半年报,经营活动净现金流分别为1.4亿元、1.3亿元、1.1亿元,持续下降。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 经营活动净现金流(元) | 1.4亿 | 1.27亿 | 1.08亿 |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为13.9%,同比增长2.52%;净利率为2.08%,同比下降4.68%;净资产收益率(加权)为2.05%,同比下降0.49%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率下降。报告期内,销售毛利率为13.9%,同比下降1.9%。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 销售毛利率 | 11.06% | 14.17% | 13.9% |
| 销售毛利率增速 | 18.98% | 28.14% | -1.9% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率下降。报告期内,加权平均净资产收益率为2.05%,同比下降0.49%。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 净资产收益率 | -1.78% | 2.06% | 2.05% |
| 净资产收益率增速 | 24.58% | 215.73% | -0.49% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为57.26%,同比增长3.91%;流动比率为0.79,速动比率为0.49;总债务为5.54亿元,其中短期债务为5.54亿元,短期债务占总债务比为100%。
从短期资金压力看,需要重点关注:
• 现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.14,现金比率低于0.25。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 现金比率 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长19.79%,营业成本同比增长6.43%,预付账款增速高于营业成本增速。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 预付账款较期初增速 | -7.12% | 14.66% | 19.79% |
| 营业成本增速 | 12.22% | 7.1% | 6.43% |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为2.47,同比增长3.36%;存货周转率为2.11,同比增长3.57%;总资产周转率为0.43,同比增长3.55%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期半年报,应收账款/资产总额比值分别为15.61%、17.09%、17.45%,持续增长。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 应收账款(元) | 3.33亿 | 3.52亿 | 3.86亿 |
| 资产总额(元) | 21.36亿 | 20.6亿 | 22.12亿 |
| 应收账款/资产总额 | 15.61% | 17.09% | 17.45% |
从长期性资产看,需要重点关注:
• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为0.7亿元,较期初增长203.29%。
| 项目 | 20241231 |
| 期初在建工程(元) | 2168.51万 |
| 本期在建工程(元) | 6576.79万 |
• 其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为0.4亿元,较期初增长86.12%。
| 项目 | 20241231 |
| 期初其他非流动资产(元) | 2363.4万 |
| 本期其他非流动资产(元) | 4398.65万 |
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