新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
8月26日,海德股份发布2025年半年度报告。
报告显示,公司2025年上半年营业收入为3.37亿元,同比下降42.81%;归母净利润为1.47亿元,同比下降61.11%;扣非归母净利润为1.33亿元,同比下降62.14%;基本每股收益0.0752元/股。
公司自1994年5月上市以来,已经现金分红6次,累计已实施现金分红为14.63亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对海德股份2025年半年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为3.37亿元,同比下降42.81%;净利润为1.45亿元,同比下降60.87%;经营活动净现金流为9.01亿元,同比增长1870.33%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入大幅下降。报告期内,营业收入为3.4亿元,同比大幅下降42.81%。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入(元) | 5.51亿 | 5.9亿 | 3.37亿 |
| 营业收入增速 | 14.75% | 7.18% | -42.81% |
• 归母净利润增速持续下降。近三期半年报,归母净利润同比变动分别为59.45%,-26.63%,-61.11%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 归母净利润(元) | 5.15亿 | 3.78亿 | 1.47亿 |
| 归母净利润增速 | 59.45% | -26.63% | -61.11% |
• 扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为1.3亿元,同比大幅下降62.14%。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 扣非归母利润(元) | 3.28亿 | 3.5亿 | 1.33亿 |
| 扣非归母利润增速 | 3.52% | 6.66% | -62.14% |
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长34.91%,营业收入同比增长-42.81%,应收账款增速高于营业收入增速。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入增速 | 14.75% | 7.18% | -42.81% |
| 应收账款较期初增速 | 23.72% | 227.03% | 34.91% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降42.81%,经营活动净现金流同比增长1870.33%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入(元) | 5.51亿 | 5.9亿 | 3.37亿 |
| 经营活动净现金流(元) | 5.18亿 | 4573.69万 | 9.01亿 |
| 营业收入增速 | 14.75% | 7.18% | -42.81% |
| 经营活动净现金流增速 | 246.09% | -91.17% | 1870.33% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为99.14%,同比下降0.17%;净利率为42.86%,同比下降31.58%;净资产收益率(加权)为2.78%,同比下降58.45%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率下降。报告期内,销售毛利率为99.14%,同比下降0.17%。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 销售毛利率 | 93.13% | 99.31% | 99.14% |
| 销售毛利率增速 | -6.87% | 6.64% | -0.17% |
• 销售净利率持续下降。近三期半年报,销售净利率分别为93.89%,62.64%,42.86%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 销售净利率 | 93.89% | 62.64% | 42.86% |
| 销售净利率增速 | 39.41% | -33.29% | -31.58% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率持续下降。近三期半年报,加权平均净资产收益率分别为9.52%,6.69%,2.78%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 净资产收益率 | 9.52% | 6.69% | 2.78% |
| 净资产收益率增速 | 44.02% | -29.73% | -58.45% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为37.38%,同比下降16.95%;流动比率为2.3,速动比率为2.3;总债务为27.96亿元,其中短期债务为14.86亿元,短期债务占总债务比为53.14%。
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 预付账款/流动资产比值持续增长。近三期半年报,预付账款/流动资产比值分别为0.3%、1.5%、1.72%,持续增长。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 预付账款(元) | 567.22万 | 6266.57万 | 6340.82万 |
| 流动资产(元) | 19.13亿 | 41.71亿 | 36.87亿 |
| 预付账款/流动资产 | 0.3% | 1.5% | 1.72% |
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长12.14%,营业成本同比增长-28.99%,预付账款增速高于营业成本增速。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 预付账款较期初增速 | 144.26% | 4.42% | 12.14% |
| 营业成本增速 | 0% | -89.25% | -28.99% |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为8.8,同比增长251.87%;总资产周转率为0.04,同比下降38.85%。
从长期性资产看,需要重点关注:
• 总资产周转率持续下降。近三期半年报,总资产周转率分别0.07,0.06,0.04,总资产周转能力趋弱。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 总资产周转率(次) | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| 总资产周转率增速 | -1.91% | -10.19% | -38.85% |
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