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鹰眼预警:汇通能源营业收入下降

时间:2025年08月26日 23:15

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

8月26日,汇通能源发布2025年半年度报告。

报告显示,公司2025年上半年营业收入为5764.12万元,同比下降14.05%;归母净利润为2062.12万元,同比下降74.88%;扣非归母净利润为1490.89万元,同比增长4.16%;基本每股收益0.1元/股。

公司自1992年3月上市以来,已经现金分红15次,累计已实施现金分红为2.81亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对汇通能源2025年半年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为5764.12万元,同比下降14.05%;净利润为2062.12万元,同比下降74.88%;经营活动净现金流为-1.15亿元,同比下降264.25%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入下降。报告期内,营业收入为0.6亿元,同比下降14.05%。

项目202306302024063020250630
营业收入(元)5032.15万6706.67万5764.12万
营业收入增速7.38%33.28%-14.05%

• 归母净利润增速持续下降。近三期半年报,归母净利润同比变动分别为187%,148.49%,-74.88%,变动趋势持续下降。

项目202306302024063020250630
归母净利润(元)3303.6万8209.25万2062.12万
归母净利润增速187%148.49%-74.88%

• 净利润较为波动。近三期半年报,净利润分别为0.3亿元、0.8亿元、0.2亿元,同比变动分别为198.21%、157.78%、-74.88%,净利润较为波动。

项目202306302024063020250630
净利润(元)3184.67万8209.26万2062.12万
净利润增速198.21%157.78%-74.88%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流持续下降。近三期半年报,经营活动净现金流分别为2.1亿元、0.7亿元、-1.1亿元,持续下降。

项目202306302024063020250630
经营活动净现金流(元)2.11亿6972.28万-1.15亿

• 净利润与经营活动净现金流背离。报告期内,净利润为0.2亿元、经营活动净现金流为-1.1亿元,净利润与经营活动净现金流背离。

项目202306302024063020250630
经营活动净现金流(元)2.11亿6972.28万-1.15亿
净利润(元)3184.67万8209.26万2062.12万

• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为-5.553低于1,盈利质量较弱。

项目202306302024063020250630
经营活动净现金流(元)2.11亿6972.28万-1.15亿
净利润(元)3184.67万8209.26万2062.12万
经营活动净现金流/净利润6.610.85-5.55

• 经营活动净现金流/净利润比值持续下滑。近三期半年报,经营活动净现金流/净利润比值分别为6.61、0.85、-5.55,持续下滑,盈利质量呈现下滑趋势。

项目202306302024063020250630
经营活动净现金流(元)2.11亿6972.28万-1.15亿
净利润(元)3184.67万8209.26万2062.12万
经营活动净现金流/净利润6.610.85-5.55

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为49.01%,同比增长2.27%;净利率为35.78%,同比下降70.77%;净资产收益率(加权)为1.48%,同比下降76.62%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售净利率大幅下降。报告期内,销售净利率为35.78%,同比大幅下降70.77%。

项目202306302024063020250630
销售净利率63.29%122.4%35.78%
销售净利率增速177.71%93.41%-70.77%

• 销售毛利率增长,销售净利率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期47.92%增长至49.01%,销售净利率由去年同期122.4%下降至35.78%。

项目202306302024063020250630
销售毛利率59.91%47.92%49.01%
销售净利率63.29%122.4%35.78%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为1.48%,同比大幅下降76.62%。

项目202306302024063020250630
净资产收益率2.88%6.34%1.48%
净资产收益率增速180.76%120.66%-76.62%

从非常规性损益看,需要重点关注:

• 非常规性收益占比较高。报告期内,非常规性收益/净利润比值为60.5%。(注:非常规性收益=投资净收益+公允价值变动净收益+营业外收入+非流动资产处置损失)。

项目202306302024063020250630
非常规性收益(元)3337.5万8679.24万1247.93万
净利润(元)3184.67万8209.26万2062.12万
非常规性收益/净利润40.66%105.72%60.5%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为7.41%,同比下降54.76%;流动比率为8.8,速动比率为8.8;总债务为1439.23万元,其中短期债务为1439.23万元,短期债务占总债务比为100%。

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为33.6万元,较期初变动率为147.54%。

项目20241231
期初预付账款(元)13.59万
本期预付账款(元)33.65万

• 预付账款/流动资产比值持续增长。近三期半年报,预付账款/流动资产比值分别为0%、0.01%、0.04%,持续增长。

项目202306302024063020250630
预付账款(元)10.97万10.57万33.65万
流动资产(元)26.53亿15.08亿8.16亿
预付账款/流动资产0%0.01%0.04%

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长147.54%,营业成本同比增长-15.85%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202306302024063020250630
预付账款较期初增速203.54%614.55%147.54%
营业成本增速57.46%73.14%-15.85%

• 其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为405.5万元,较期初变动率为35.42%。

项目20241231
期初其他应收款(元)299.45万
本期其他应收款(元)405.51万

从资金协调性看,需要重点关注:

• CFO、CFI、CFF均为负。报告期内,经营活动净现金流、投资活动净现金流、筹资活动净现金流三者均为负,分别为-1.1亿元、-6.9亿元、-0.4亿元,需关注资金链风险。

项目20250630
经营活动净现金流(元)-1.15亿
投资活动净现金流(元)-6.89亿
筹资活动净现金流(元)-3654.34万

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为2.83,同比下降8.67%;存货周转率为83.61,同比增长378.4%;总资产周转率为0.04,同比下降15.09%。

从三费维度看,需要重点关注:

• 管理费用增速超过20%。报告期内,管理费用为0.1亿元,同比增长20.81%。

项目202306302024063020250630
管理费用(元)1142.5万1130.67万1366.01万
管理费用增速14.02%-1.04%20.81%

• 管理费用增速超营收。报告期内,管理费用同比增长20.81%,营业收入同比增长-14.05%,管理费用增速高于营业收入增速。

项目202306302024063020250630
营业收入增速7.38%33.28%-14.05%
管理费用增速14.02%-1.04%20.81%

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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