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鹰眼预警:珠海中富应收账款增速高于营业收入增速

时间:2025年08月27日 23:15

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

8月27日,珠海中富发布2025年半年度报告。

报告显示,公司2025年上半年营业收入为5.44亿元,同比增长1.63%;归母净利润为-3721.08万元,同比下降259.74%;扣非归母净利润为-3315.05万元,同比下降83.89%;基本每股收益-0.0289元/股。

公司自1996年12月上市以来,已经现金分红13次,累计已实施现金分红为6.29亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对珠海中富2025年半年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为5.44亿元,同比增长1.63%;净利润为-3720.12万元,同比下降263.73%;经营活动净现金流为1848.61万元,同比增长150.38%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 归母净利润增速持续下降。近三期半年报,归母净利润同比变动分别为344.4%,-119.85%,-259.74%,变动趋势持续下降。

项目202306302024063020250630
归母净利润(元)5211.05万-1034.38万-3721.08万
归母净利润增速344.4%-119.85%-259.74%

• 扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为-0.3亿元,同比大幅下降83.89%。

项目202306302024063020250630
扣非归母利润(元)-1645.42万-1802.77万-3315.05万
扣非归母利润增速-23.85%-9.56%-83.89%

• 连续三个季度营业利润为负。报告期内,近三个季度营业利润为-0.9亿元,-0.1亿元,-0.1亿元,连续为负数。

项目202412312025033120250630
营业利润(元)-8974.23万-1402.51万-1111.46万

• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比增长1.63%,净利润同比下降263.73%,营业收入与净利润变动背离。

项目202306302024063020250630
营业收入(元)7.27亿5.35亿5.44亿
净利润(元)5208.53万-1022.76万-3720.12万
营业收入增速4.53%-26.31%1.63%
净利润增速338.74%-119.64%-263.73%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长55.71%,营业收入同比增长1.63%,应收账款增速高于营业收入增速。

项目202306302024063020250630
营业收入增速4.53%-26.31%1.63%
应收账款较期初增速55.12%96.42%55.71%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为17.55%,同比下降2.15%;净利率为-6.84%,同比下降257.9%;净资产收益率(加权)为-18.21%,同比下降465.53%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率持续下降。近三期半年报,销售毛利率分别为27.71%、17.94%、17.55%,变动趋势持续下降。

项目202306302024063020250630
销售毛利率27.71%17.94%17.55%
销售毛利率增速59.41%-35.28%-2.15%

• 销售净利率持续下降。近三期半年报,销售净利率分别为7.17%,-1.91%,-6.84%,变动趋势持续下降。

项目202306302024063020250630
销售净利率7.17%-1.91%-6.84%
销售净利率增速328.4%-126.65%-257.9%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率持续下降。近三期半年报,加权平均净资产收益率分别为12.11%,-3.22%,-18.21%,变动趋势持续下降。

项目202306302024063020250630
净资产收益率12.11%-3.22%-18.21%
净资产收益率增速424.67%-126.59%-465.53%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为94.75%,同比增长7.79%;流动比率为0.27,速动比率为0.21;总债务为9.71亿元,其中短期债务为8.7亿元,短期债务占总债务比为89.61%。

从财务状况整体看,需要重点关注:

• 资产负债率持续增长。近三期半年报,资产负债率分别为82.54%,87.9%,94.75%,变动趋势增长。

项目202306302024063020250630
资产负债率82.54%87.9%94.75%

• 流动比率持续下降。近三期半年报,流动比率分别为0.3,0.28,0.27,短期偿债能力趋弱。

项目202306302024063020250630
流动比率(倍)0.30.280.27

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.05,现金比率低于0.25。

项目202306302024063020250630
现金比率0.020.020.05

从长期资金压力看,需要重点关注:

• 总债务/净资产比值持续上涨。近三期半年报,总债务/净资产比值分别为304.92%、406.31%、985.95%,持续增长。

项目202306302024063020250630
总债务(元)10.93亿9.43亿10.25亿
净资产(元)3.58亿2.32亿1.04亿
总债务/净资产304.92%406.31%985.95%

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长6.28%,营业成本同比增长2.11%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202306302024063020250630
预付账款较期初增速8.29%149.61%6.28%
营业成本增速-8.54%-16.34%2.11%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为3.54,同比下降3.48%;存货周转率为4.48,同比增长3.46%;总资产周转率为0.29,同比增长1.59%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款周转率持续下降。近三期半年报,应收账款周转率分别为5.2,3.67,3.54,应收账款周转能力趋弱。

项目202306302024063020250630
应收账款周转率(次)5.23.673.54
应收账款周转率增速22.06%-29.42%-3.48%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为0.7亿元,较期初增长975.45%。

项目20241231
期初在建工程(元)671.85万
本期在建工程(元)7225.34万

• 在建工程持续持续上涨,固定资产原值不变。近三期半年报,在建工程较期初分别为-7.2%、2.1%、975.45%,持续增长,但是固定资产原值变动不大。

项目202306302024063020250630
在建工程较期初增速-7.2%2.1%975.45%
固定资产(元)10.72亿9.51亿8.87亿

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用增速超过20%。报告期内,销售费用为588.3万元,同比增长20.52%。

项目202306302024063020250630
销售费用(元)501.79万488.15万588.34万
销售费用增速0.09%-2.72%20.52%

• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期半年报,销售费用/营业收入比值分别为0.69%、0.91%、1.08%,持续增长。

项目202306302024063020250630
销售费用(元)501.79万488.15万588.34万
营业收入(元)7.27亿5.35亿5.44亿
销售费用/营业收入0.69%0.91%1.08%

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