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鹰眼预警:创耀科技营业收入大幅下降

时间:2025年08月28日 01:19

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

8月28日,创耀科技发布2025年半年度报告。

报告显示,公司2025年上半年营业收入为1.83亿元,同比下降35.72%;归母净利润为3190.14万元,同比下降8.77%;扣非归母净利润为2671.56万元,同比下降7.44%;基本每股收益0.29元/股。

公司自2021年12月上市以来,已经现金分红5次,累计已实施现金分红为9424.03万元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对创耀科技2025年半年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为1.83亿元,同比下降35.72%;净利润为3190.14万元,同比下降8.77%;经营活动净现金流为1620.86万元,同比增长120.93%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入大幅下降。报告期内,营业收入为1.8亿元,同比大幅下降35.72%。

项目202306302024063020250630
营业收入(元)2.96亿2.85亿1.83亿
营业收入增速-37.74%-3.65%-35.72%

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动-35.72%,销售费用同比变动24.42%,销售费用与营业收入变动差异较大。

项目202306302024063020250630
营业收入(元)2.96亿2.85亿1.83亿
销售费用(元)165.66万177.24万220.53万
营业收入增速-37.74%-3.65%-35.72%
销售费用增速3.73%6.99%24.42%

• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-35.72%,税金及附加同比变动7.64%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目202306302024063020250630
营业收入(元)2.96亿2.85亿1.83亿
营业收入增速-37.74%-3.65%-35.72%
税金及附加增速-55.36%84.03%7.64%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期半年报,应收账款/营业收入比值分别为20.81%、41.69%、79.63%,持续增长。

项目202306302024063020250630
应收账款(元)6157.73万1.19亿1.46亿
营业收入(元)2.96亿2.85亿1.83亿
应收账款/营业收入20.81%41.69%79.63%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降35.72%,经营活动净现金流同比增长120.93%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目202306302024063020250630
营业收入(元)2.96亿2.85亿1.83亿
经营活动净现金流(元)8106.47万-7743.83万1620.86万
营业收入增速-37.74%-3.65%-35.72%
经营活动净现金流增速142.79%-195.53%120.93%

• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.508低于1,盈利质量较弱。

项目202306302024063020250630
经营活动净现金流(元)8106.47万-7743.83万1620.86万
净利润(元)3405.14万3496.74万3190.14万
经营活动净现金流/净利润2.38-2.210.51

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为31.28%,同比增长6.96%;净利率为17.41%,同比增长41.94%;净资产收益率(加权)为2.09%,同比下降9.52%。

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率下降。报告期内,加权平均净资产收益率为2.09%,同比下降9.52%。

项目202306302024063020250630
净资产收益率2.27%2.31%2.09%
净资产收益率增速-44.9%1.76%-9.52%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为16.24%,同比下降41.32%;流动比率为4.78,速动比率为4.45;总债务为5159.47万元,其中短期债务为5159.47万元,短期债务占总债务比为100%。

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长-25.08%,营业成本同比增长-37.57%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202306302024063020250630
预付账款较期初增速-33.07%-64.23%-25.08%
营业成本增速-38.71%-3.88%-37.57%

• 其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为71.1万元,较期初变动率为120.81%。

项目20241231
期初其他应收款(元)32.18万
本期其他应收款(元)71.05万

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为0.85,同比下降68.93%;存货周转率为1.36,同比下降30.5%;总资产周转率为0.09,同比下降24.18%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期半年报,应收账款/资产总额比值分别为2.87%、5.71%、7.95%,持续增长。

项目202306302024063020250630
应收账款(元)6157.73万1.19亿1.46亿
资产总额(元)21.46亿20.8亿18.36亿
应收账款/资产总额2.87%5.71%7.95%

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用增速超过20%。报告期内,销售费用为220.5万元,同比增长24.42%。

项目202306302024063020250630
销售费用(元)165.66万177.24万220.53万
销售费用增速3.73%6.99%24.42%

• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期半年报,销售费用/营业收入比值分别为0.56%、0.62%、1.2%,持续增长。

项目202306302024063020250630
销售费用(元)165.66万177.24万220.53万
营业收入(元)2.96亿2.85亿1.83亿
销售费用/营业收入0.56%0.62%1.2%

• 管理费用增速超过20%。报告期内,管理费用为0.1亿元,同比增长22.07%。

项目202306302024063020250630
管理费用(元)599.4万827.16万1009.68万
管理费用增速5.31%38%22.07%

• 管理费用增速超营收。报告期内,管理费用同比增长22.07%,营业收入同比增长-35.72%,管理费用增速高于营业收入增速。

项目202306302024063020250630
营业收入增速-37.74%-3.65%-35.72%
管理费用增速5.31%38%22.07%

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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