新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
8月27日,瑞丰光电发布2025年半年度报告。
报告显示,公司2025年上半年营业收入为8.42亿元,同比增长19.06%;归母净利润为3090.28万元,同比增长32.45%;扣非归母净利润为1653.83万元,同比下降7.92%;基本每股收益0.0451元/股。
公司自2011年6月上市以来,已经现金分红10次,累计已实施现金分红为1.07亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对瑞丰光电2025年半年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为8.42亿元,同比增长19.06%;净利润为3423.73万元,同比增长38.18%;经营活动净现金流为-1569.13万元,同比下降132.11%。
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 应收票据增速高于营业收入增速。报告期内,应收票据较期初增长33.39%,营业收入同比增长19.06%,应收票据增速高于营业收入增速。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入增速 | 4.56% | 4.09% | 19.06% |
| 应收票据较期初增速 | -26.6% | -20.45% | 33.39% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比增长19.06%,经营活动净现金流同比下降132.11%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入(元) | 6.79亿 | 7.07亿 | 8.42亿 |
| 经营活动净现金流(元) | 117.77万 | 4886.61万 | -1569.13万 |
| 营业收入增速 | 4.56% | 4.09% | 19.06% |
| 经营活动净现金流增速 | 102.13% | 4049.24% | -132.11% |
• 净利润与经营活动净现金流背离。报告期内,净利润为0.3亿元、经营活动净现金流为-0.2亿元,净利润与经营活动净现金流背离。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 经营活动净现金流(元) | 117.77万 | 4886.61万 | -1569.13万 |
| 净利润(元) | -1052.97万 | 2477.75万 | 3423.73万 |
• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为-0.458低于1,盈利质量较弱。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 经营活动净现金流(元) | 117.77万 | 4886.61万 | -1569.13万 |
| 净利润(元) | -1052.97万 | 2477.75万 | 3423.73万 |
| 经营活动净现金流/净利润 | -0.11 | 1.97 | -0.46 |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为23.4%,同比下降5.2%;净利率为4.07%,同比增长16.06%;净资产收益率(加权)为1.44%,同比增长29.73%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率下降。报告期内,销售毛利率为23.4%,同比下降5.2%。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 销售毛利率 | 14.08% | 24.68% | 23.4% |
| 销售毛利率增速 | -3.87% | 75.36% | -5.2% |
• 销售毛利率下降,销售净利率增长。报告期内,销售毛利率由去年同期24.68%下降至23.4%,销售净利率由去年同期3.51%增长至4.07%。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 销售毛利率 | 14.08% | 24.68% | 23.4% |
| 销售净利率 | -1.55% | 3.51% | 4.07% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为40.17%,同比增长12.39%;流动比率为1.24,速动比率为0.88;总债务为7.21亿元,其中短期债务为7.11亿元,短期债务占总债务比为98.63%。
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 应付票据变动较大。报告期内,应付票据为4.2亿元,较期初变动率为74.55%。
| 项目 | 20241231 |
| 期初应付票据(元) | 2.42亿 |
| 本期应付票据(元) | 4.23亿 |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为1.4,同比下降0.83%;存货周转率为1.29,同比增长14.28%;总资产周转率为0.24,同比增长16.2%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期半年报,应收账款/资产总额比值分别为14.44%、15.3%、17.1%,持续增长。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 应收账款(元) | 5.38亿 | 5.05亿 | 6.26亿 |
| 资产总额(元) | 37.27亿 | 33亿 | 36.63亿 |
| 应收账款/资产总额 | 14.44% | 15.3% | 17.1% |
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