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鹰眼预警:汇得科技营业收入下降

时间:2025年08月28日 01:17

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

8月28日,汇得科技发布2025年半年度报告。

报告显示,公司2025年上半年营业收入为12.17亿元,同比下降10.12%;归母净利润为4981.22万元,同比增长14.69%;扣非归母净利润为4824.73万元,同比增长19.36%;基本每股收益0.36元/股。

公司自2018年7月上市以来,已经现金分红7次,累计已实施现金分红为2.5亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对汇得科技2025年半年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为12.17亿元,同比下降10.12%;净利润为4981.22万元,同比增长14.69%;经营活动净现金流为1.18亿元,同比增长236.37%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入下降。报告期内,营业收入为12.2亿元,同比下降10.12%。

项目202306302024063020250630
营业收入(元)12.57亿13.54亿12.17亿
营业收入增速-22.8%7.73%-10.12%

• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比下降10.12%,净利润同比增长14.69%,营业收入与净利润变动背离。

项目202306302024063020250630
营业收入(元)12.57亿13.54亿12.17亿
净利润(元)3091.72万4343.12万4981.22万
营业收入增速-22.8%7.73%-10.12%
净利润增速-26.72%40.48%14.69%

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动-10.12%,销售费用同比变动40.87%,销售费用与营业收入变动差异较大。

项目202306302024063020250630
营业收入(元)12.57亿13.54亿12.17亿
销售费用(元)1478.64万2704.42万3809.65万
营业收入增速-22.8%7.73%-10.12%
销售费用增速52.94%82.9%40.87%

• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-10.12%,税金及附加同比变动27.44%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目202306302024063020250630
营业收入(元)12.57亿13.54亿12.17亿
营业收入增速-22.8%7.73%-10.12%
税金及附加增速8.82%-27.62%27.44%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降10.12%,经营活动净现金流同比增长236.37%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目202306302024063020250630
营业收入(元)12.57亿13.54亿12.17亿
经营活动净现金流(元)1093.45万-8635.37万1.18亿
营业收入增速-22.8%7.73%-10.12%
经营活动净现金流增速113.74%-889.74%236.37%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为15.33%,同比增长37.62%;净利率为4.09%,同比增长27.61%;净资产收益率(加权)为3.17%,同比增长6.73%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率大幅增长。报告期内,销售毛利率为15.33%,同比大幅增长37.62%。

项目202306302024063020250630
销售毛利率11.38%11.14%15.33%
销售毛利率增速26.58%-2.15%37.62%

• 销售毛利率增长,存货周转率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期11.14%增长至15.33%,存货周转率由去年同期4.51次下降至4.12次。

项目202306302024063020250630
销售毛利率11.38%11.14%15.33%
存货周转率(次)4.344.514.12

• 销售毛利率增长,应收账款周转率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期11.14%增长至15.33%,应收账款周转率由去年同期3.36次下降至2.83次。

项目202306302024063020250630
销售毛利率11.38%11.14%15.33%
应收账款周转率(次)2.753.362.83

从是否存在减值风险看,需要重点关注:

• 资产减值损失额同比变动率超过30%。报告期内,资产减值损失为-0.2亿元,同比下降209.9%。

项目202306302024063020250630
资产减值损失(元)78.16万-538.68万-1669.38万

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为28.89%,同比下降8.33%;流动比率为2.64,速动比率为2.24;总债务为4.14亿元,其中短期债务为4.14亿元,短期债务占总债务比为100%。

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长-2.22%,营业成本同比增长-14.36%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202306302024063020250630
预付账款较期初增速84.98%-3.58%-2.22%
营业成本增速-24.83%8.03%-14.36%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为2.83,同比下降15.88%;存货周转率为4.12,同比下降8.7%;总资产周转率为0.55,同比下降9.11%。

从长期性资产看,需要重点关注:

• 无形资产变动较大。报告期内,无形资产为1.5亿元,较期初增长126.99%。

项目20241231
期初无形资产(元)6505.28万
本期无形资产(元)1.48亿

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用增速超过20%。报告期内,销售费用为0.4亿元,同比增长40.87%。

项目202306302024063020250630
销售费用(元)1478.64万2704.42万3809.65万
销售费用增速52.94%82.9%40.87%

• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期半年报,销售费用/营业收入比值分别为1.18%、2%、3.13%,持续增长。

项目202306302024063020250630
销售费用(元)1478.64万2704.42万3809.65万
营业收入(元)12.57亿13.54亿12.17亿
销售费用/营业收入1.18%2%3.13%

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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