新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
8月28日,通达电气发布2025年半年度报告。
报告显示,公司2025年上半年营业收入为4.21亿元,同比增长68.73%;归母净利润为3173.31万元,同比增长122.8%;扣非归母净利润为2611.2万元,同比增长239.4%;基本每股收益0.09元/股。
公司自2019年11月上市以来,已经现金分红5次,累计已实施现金分红为1.12亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对通达电气2025年半年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为4.21亿元,同比增长68.73%;净利润为3136.41万元,同比增长131.53%;经营活动净现金流为-338.85万元,同比下降115.85%。
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动68.73%,销售费用同比变动37.01%,销售费用与营业收入变动差异较大。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入(元) | 2.47亿 | 2.5亿 | 4.21亿 |
| 销售费用(元) | 1694.34万 | 2129.8万 | 2635.5万 |
| 营业收入增速 | 45.07% | 1.13% | 68.73% |
| 销售费用增速 | 0.33% | 25.7% | 37.01% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比增长68.73%,经营活动净现金流同比下降115.85%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入(元) | 2.47亿 | 2.5亿 | 4.21亿 |
| 经营活动净现金流(元) | 5904.63万 | 2138.46万 | -338.85万 |
| 营业收入增速 | 45.07% | 1.13% | 68.73% |
| 经营活动净现金流增速 | 542.5% | -63.78% | -115.85% |
• 经营活动净现金流持续下降。近三期半年报,经营活动净现金流分别为0.6亿元、0.2亿元、-338.9万元,持续下降。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 经营活动净现金流(元) | 5904.63万 | 2138.46万 | -338.85万 |
• 净利润与经营活动净现金流背离。报告期内,净利润为0.3亿元、经营活动净现金流为-338.9万元,净利润与经营活动净现金流背离。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 经营活动净现金流(元) | 5904.63万 | 2138.46万 | -338.85万 |
| 净利润(元) | 1025.31万 | 1354.67万 | 3136.41万 |
• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为-0.108低于1,盈利质量较弱。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 经营活动净现金流(元) | 5904.63万 | 2138.46万 | -338.85万 |
| 净利润(元) | 1025.31万 | 1354.67万 | 3136.41万 |
| 经营活动净现金流/净利润 | 5.76 | 1.58 | -0.11 |
• 经营活动净现金流/净利润比值持续下滑。近三期半年报,经营活动净现金流/净利润比值分别为5.76、1.58、-0.11,持续下滑,盈利质量呈现下滑趋势。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 经营活动净现金流(元) | 5904.63万 | 2138.46万 | -338.85万 |
| 净利润(元) | 1025.31万 | 1354.67万 | 3136.41万 |
| 经营活动净现金流/净利润 | 5.76 | 1.58 | -0.11 |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为27.34%,同比增长2.52%;净利率为7.44%,同比增长37.22%;净资产收益率(加权)为1.98%,同比增长122.47%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率持续下降。近三期半年报,销售毛利率分别为27.95%、27.49%、27.34%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 销售毛利率 | 27.95% | 27.49% | 27.34% |
| 销售毛利率增速 | 38.11% | -1.64% | -0.56% |
• 销售毛利率持续下降,销售净利率持续增长。近三期半年报,销售毛利率分别为27.95%、27.49%、27.34%,持续下降,销售净利率分别为4.15%、5.42%、7.44%,持续增长。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 销售毛利率 | 27.95% | 27.49% | 27.34% |
| 销售净利率 | 4.15% | 5.42% | 7.44% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为12.78%,同比增长18.34%;流动比率为4.53,速动比率为3.82;总债务为15.9万元,其中短期债务为15.9万元,短期债务占总债务比为100%。
从短期资金压力看,需要重点关注:
• 经营活动净现金流/流动负债比值持续下降。近三期半年报,经营活动净现金流/流动负债比值为分别为0.3、0.12、-0.01,持续下降。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 经营活动净现金流(元) | 2326.82万 | 1.47亿 | 8400.97万 |
| 流动负债(元) | 2.78亿 | 2.19亿 | 2.56亿 |
| 经营活动净现金流/流动负债 | 0.08 | 0.67 | 0.33 |
从资金协调性看,需要重点关注:
• CFO、CFI、CFF均为负。报告期内,经营活动净现金流、投资活动净现金流、筹资活动净现金流三者均为负,分别为-338.9万元、-0.2亿元、-0.1亿元,需关注资金链风险。
| 项目 | 20250630 |
| 经营活动净现金流(元) | -338.85万 |
| 投资活动净现金流(元) | -1776.9万 |
| 筹资活动净现金流(元) | -1410.43万 |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为1.12,同比增长32.42%;存货周转率为1.81,同比增长27.38%;总资产周转率为0.23,同比增长64.59%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 存货/资产总额比值持续增长。近三期半年报,存货/资产总额比值分别为7.55%、7.68%、8.88%,持续增长。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 存货(元) | 1.35亿 | 1.37亿 | 1.64亿 |
| 资产总额(元) | 17.91亿 | 17.79亿 | 18.43亿 |
| 存货/资产总额 | 7.55% | 7.68% | 8.88% |
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