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鹰眼预警:金瑞矿业应收账款增速高于营业收入增速

时间:2025年08月28日 23:17

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

8月28日,金瑞矿业发布2025年半年度报告。

报告显示,公司2025年上半年营业收入为1.81亿元,同比增长12.06%;归母净利润为3621.47万元,同比增长231.29%;扣非归母净利润为3703.61万元,同比增长248.11%;基本每股收益0.126元/股。

公司自1996年6月上市以来,已经现金分红4次,累计已实施现金分红为6952.72万元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对金瑞矿业2025年半年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为1.81亿元,同比增长12.06%;净利润为3621.47万元,同比增长231.29%;经营活动净现金流为1684.79万元,同比下降20.36%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入增速放缓。报告期内,营业收入为1.8亿元,同比增长12.06%,去年同期增速为33.22%,较上一年有所放缓。

项目202306302024063020250630
营业收入(元)1.21亿1.61亿1.81亿
营业收入增速-46.93%33.22%12.06%

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 营业收入与营业成本变动背离。报告期内,营业收入同比增长12.06%,营业成本同比下降8.6%,收入与成本变动背离。

项目202306302024063020250630
营业收入(元)1.21亿1.61亿1.81亿
营业成本(元)1.02亿1.33亿1.22亿
营业收入增速-46.93%33.22%12.06%
营业成本增速-30.47%30.36%-8.6%

• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动12.06%,销售费用同比变动-14.51%,销售费用与营业收入变动差异较大。

项目202306302024063020250630
营业收入(元)1.21亿1.61亿1.81亿
销售费用(元)63.91万67.44万57.66万
营业收入增速-46.93%33.22%12.06%
销售费用增速65.06%5.52%-14.51%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收票据增速高于营业收入增速。报告期内,应收票据较期初增长35.75%,营业收入同比增长12.06%,应收票据增速高于营业收入增速。

项目202306302024063020250630
营业收入增速-46.93%33.22%12.06%
应收票据较期初增速44.2%-3.5%35.75%

• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长29.04%,营业收入同比增长12.06%,应收账款增速高于营业收入增速。

项目202306302024063020250630
营业收入增速-46.93%33.22%12.06%
应收账款较期初增速15.59%39.86%29.04%

• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期半年报,应收账款/营业收入比值分别为24.29%、28.53%、28.82%,持续增长。

项目202306302024063020250630
应收账款(元)2940.19万4601.35万5207.45万
营业收入(元)1.21亿1.61亿1.81亿
应收账款/营业收入24.29%28.53%28.82%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比增长12.06%,经营活动净现金流同比下降20.36%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目202306302024063020250630
营业收入(元)1.21亿1.61亿1.81亿
经营活动净现金流(元)-1415.68万2115.54万1684.79万
营业收入增速-46.93%33.22%12.06%
经营活动净现金流增速-135.43%249.44%-20.36%

• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.465低于1,盈利质量较弱。

项目202306302024063020250630
经营活动净现金流(元)-1415.68万2115.54万1684.79万
净利润(元)620.1万1093.15万3621.47万
经营活动净现金流/净利润-2.281.940.47

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为32.64%,同比增长87.47%;净利率为20.04%,同比增长195.63%;净资产收益率(加权)为4.77%,同比增长222.3%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率大幅增长。报告期内,销售毛利率为32.64%,同比大幅增长87.47%。

项目202306302024063020250630
销售毛利率15.6%17.41%32.64%
销售毛利率增速-56.15%11.62%87.47%

• 销售毛利率增长,存货周转率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期17.41%增长至32.64%,存货周转率由去年同期2.35次下降至1.75次。

项目202306302024063020250630
销售毛利率15.6%17.41%32.64%
存货周转率(次)1.382.351.75

• 销售毛利率持续增长,应收账款周转率持续下降。近三期半年报,销售毛利率分别为15.6%、17.41%、32.64%持续增长,应收账款周转率分别为4.41次、4.09次、3.91次持续下降。

项目202306302024063020250630
销售毛利率15.6%17.41%32.64%
应收账款周转率(次)4.414.093.91

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为9.03%,同比下降0.31%;流动比率为11.75,速动比率为10.52;总债务为76.76万元,其中短期债务为76.76万元,短期债务占总债务比为100%。

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为704.1万元,较期初变动率为32.1%。

项目20241231
期初预付账款(元)533.04万
本期预付账款(元)704.13万

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长32.1%,营业成本同比增长-8.6%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202306302024063020250630
预付账款较期初增速348.44%554.7%32.1%
营业成本增速-30.47%30.36%-8.6%

• 其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为122万元,较期初变动率为66.72%。

项目20241231
期初其他应收款(元)73.17万
本期其他应收款(元)121.98万

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为3.91,同比下降4.32%;存货周转率为1.75,同比下降25.4%;总资产周转率为0.22,同比增长9.44%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款周转率持续下降。近三期半年报,应收账款周转率分别为4.41,4.09,3.91,应收账款周转能力趋弱。

项目202306302024063020250630
应收账款周转率(次)4.414.093.91
应收账款周转率增速-18.68%-7.43%-4.32%

• 存货周转率较大幅下降。报告期内,存货周转率为1.75,同比大幅下降25.4%。

项目202306302024063020250630
存货周转率(次)1.382.351.75
存货周转率增速-27.88%70.21%-25.4%

• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期半年报,应收账款/资产总额比值分别为3.65%、5.6%、6.13%,持续增长。

项目202306302024063020250630
应收账款(元)2940.19万4601.35万5207.45万
资产总额(元)8.05亿8.21亿8.49亿
应收账款/资产总额3.65%5.6%6.13%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为56万元,较期初增长1267.32%。

项目20241231
期初其他非流动资产(元)4.1万
本期其他非流动资产(元)56万

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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