新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
8月28日,朗迪集团(维权)发布2025年半年度报告。
报告显示,公司2025年上半年营业收入为10.6亿元,同比增长7.05%;归母净利润为9066.74万元,同比下降5.5%;扣非归母净利润为8309.24万元,同比增长0.64%;基本每股收益0.49元/股。
公司自2016年3月上市以来,已经现金分红9次,累计已实施现金分红为5.86亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对朗迪集团2025年半年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为10.6亿元,同比增长7.05%;净利润为8990.35万元,同比下降5.6%;经营活动净现金流为497.68万元,同比下降92.46%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 近三个季度营业收入增速持续下降。报告期内,营业收入同比增长2.9%,近三个季度增速持续下降。
| 项目 | 20241231 | 20250331 | 20250630 |
| 营业收入(元) | 4.66亿 | 4.7亿 | 5.9亿 |
| 营业收入增速 | 33.54% | 12.74% | 2.9% |
• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比增长7.05%,净利润同比下降5.6%,营业收入与净利润变动背离。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入(元) | 8.5亿 | 9.9亿 | 10.6亿 |
| 净利润(元) | 5397.8万 | 9523.56万 | 8990.35万 |
| 营业收入增速 | -5.52% | 16.49% | 7.05% |
| 净利润增速 | -6.29% | 76.43% | -5.6% |
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长23.05%,营业收入同比增长7.05%,应收账款增速高于营业收入增速。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入增速 | -5.52% | 16.49% | 7.05% |
| 应收账款较期初增速 | 22.24% | 37.61% | 23.05% |
• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期半年报,应收账款/营业收入比值分别为56.15%、62.06%、73.81%,持续增长。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 应收账款(元) | 4.77亿 | 6.14亿 | 7.82亿 |
| 营业收入(元) | 8.5亿 | 9.9亿 | 10.6亿 |
| 应收账款/营业收入 | 56.15% | 62.06% | 73.81% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比增长7.05%,经营活动净现金流同比下降92.46%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入(元) | 8.5亿 | 9.9亿 | 10.6亿 |
| 经营活动净现金流(元) | 5994.89万 | 6600.84万 | 497.68万 |
| 营业收入增速 | -5.52% | 16.49% | 7.05% |
| 经营活动净现金流增速 | -7.07% | 10.11% | -92.46% |
• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.055低于1,盈利质量较弱。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 经营活动净现金流(元) | 5994.89万 | 6600.84万 | 497.68万 |
| 净利润(元) | 5397.8万 | 9523.56万 | 8990.35万 |
| 经营活动净现金流/净利润 | 1.11 | 0.69 | 0.06 |
• 经营活动净现金流/净利润比值持续下滑。近三期半年报,经营活动净现金流/净利润比值分别为1.11、0.69、0.06,持续下滑,盈利质量呈现下滑趋势。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 经营活动净现金流(元) | 5994.89万 | 6600.84万 | 497.68万 |
| 净利润(元) | 5397.8万 | 9523.56万 | 8990.35万 |
| 经营活动净现金流/净利润 | 1.11 | 0.69 | 0.06 |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为21.54%,同比下降2.28%;净利率为8.48%,同比下降11.81%;净资产收益率(加权)为6.85%,同比下降11.95%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率下降。报告期内,销售毛利率为21.54%,同比下降2.28%。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 销售毛利率 | 20.74% | 22.04% | 21.54% |
| 销售毛利率增速 | 13.07% | 6.29% | -2.28% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率下降。报告期内,加权平均净资产收益率为6.85%,同比下降11.95%。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 净资产收益率 | 4.65% | 7.78% | 6.85% |
| 净资产收益率增速 | -12.43% | 67.31% | -11.95% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为51.44%,同比增长5.65%;流动比率为1.36,速动比率为1.09;总债务为9.6亿元,其中短期债务为8.64亿元,短期债务占总债务比为89.99%。
从财务状况整体看,需要重点关注:
• 资产负债率持续增长。近三期半年报,资产负债率分别为44.62%,48.69%,51.44%,变动趋势增长。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 资产负债率 | 44.62% | 48.69% | 51.44% |
从短期资金压力看,需要重点关注:
• 现金比率持续下降。近三期半年报,现金比率分别为0.63、0.52、0.4,持续下降。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 现金比率 | 0.63 | 0.52 | 0.4 |
• 经营活动净现金流/流动负债比值持续下降。近三期半年报,经营活动净现金流/流动负债比值为分别为0.08、0.07、0,持续下降。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 经营活动净现金流(元) | 1.23亿 | 1.64亿 | 9835.31万 |
| 流动负债(元) | 9.18亿 | 8.33亿 | 10.55亿 |
| 经营活动净现金流/流动负债 | 0.13 | 0.2 | 0.09 |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为1.49,同比下降19.91%;存货周转率为2.44,同比增长0.88%;总资产周转率为0.41,同比下降4.84%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 应收账款周转率持续下降。近三期半年报,应收账款周转率分别为1.96,1.87,1.49,应收账款周转能力趋弱。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 应收账款周转率(次) | 1.96 | 1.87 | 1.49 |
| 应收账款周转率增速 | -4.9% | -4.74% | -19.91% |
• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期半年报,应收账款/资产总额比值分别为22.8%、25.93%、28.96%,持续增长。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 应收账款(元) | 4.77亿 | 6.14亿 | 7.82亿 |
| 资产总额(元) | 20.93亿 | 23.7亿 | 27.01亿 |
| 应收账款/资产总额 | 22.8% | 25.93% | 28.96% |
从长期性资产看,需要重点关注:
• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为943.6万元,较期初增长61.05%。
| 项目 | 20241231 |
| 期初在建工程(元) | 585.9万 |
| 本期在建工程(元) | 943.61万 |
• 其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为228.1万元,较期初增长222.9%。
| 项目 | 20241231 |
| 期初其他非流动资产(元) | 70.65万 |
| 本期其他非流动资产(元) | 228.14万 |
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