新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
8月29日,三丰智能发布2025年半年度报告。
报告显示,公司2025年上半年营业收入为8.9亿元,同比下降11.7%;归母净利润为2182.46万元,同比增长139.05%;扣非归母净利润为644.65万元,同比增长45.6%;基本每股收益0.0156元/股。
公司自2011年10月上市以来,已经现金分红9次,累计已实施现金分红为2.56亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对三丰智能2025年半年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为8.9亿元,同比下降11.7%;净利润为2424.3万元,同比增长136.24%;经营活动净现金流为1157.13万元,同比增长109.06%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入增速持续下降。近三期半年报,营业收入同比变动分别为44.16%,2.61%,-11.7%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入(元) | 9.82亿 | 10.07亿 | 8.9亿 |
| 营业收入增速 | 44.16% | 2.61% | -11.7% |
• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比下降11.7%,净利润同比增长136.24%,营业收入与净利润变动背离。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入(元) | 9.82亿 | 10.07亿 | 8.9亿 |
| 净利润(元) | 3767.64万 | 1026.2万 | 2424.3万 |
| 营业收入增速 | 44.16% | 2.61% | -11.7% |
| 净利润增速 | 32% | -72.76% | 136.24% |
• 净利润较为波动。近三期半年报,净利润分别为0.4亿元、0.1亿元、0.2亿元,同比变动分别为32%、-72.76%、136.24%,净利润较为波动。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 净利润(元) | 3767.64万 | 1026.2万 | 2424.3万 |
| 净利润增速 | 32% | -72.76% | 136.24% |
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-11.7%,税金及附加同比变动37.65%,营业收入与税金及附加变动背离。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入(元) | 9.82亿 | 10.07亿 | 8.9亿 |
| 营业收入增速 | 44.16% | 2.61% | -11.7% |
| 税金及附加增速 | 10.46% | -28.34% | 37.65% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降11.7%,经营活动净现金流同比增长109.06%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入(元) | 9.82亿 | 10.07亿 | 8.9亿 |
| 经营活动净现金流(元) | -1.64亿 | -1.28亿 | 1157.13万 |
| 营业收入增速 | 44.16% | 2.61% | -11.7% |
| 经营活动净现金流增速 | -74.08% | 22.12% | 109.06% |
• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.477低于1,盈利质量较弱。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 经营活动净现金流(元) | -1.64亿 | -1.28亿 | 1157.13万 |
| 净利润(元) | 3767.64万 | 1026.2万 | 2424.3万 |
| 经营活动净现金流/净利润 | -4.35 | -12.45 | 0.48 |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为10.43%,同比下降7.95%;净利率为2.73%,同比增长167.55%;净资产收益率(加权)为1.12%,同比增长138.3%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率持续下降。近三期半年报,销售毛利率分别为17.71%、12.64%、10.43%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 销售毛利率 | 17.71% | 12.64% | 10.43% |
| 销售毛利率增速 | -4.71% | -28.61% | -17.47% |
• 销售毛利率下降,销售净利率增长。报告期内,销售毛利率由去年同期12.64%下降至10.43%,销售净利率由去年同期1.02%增长至2.73%。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 销售毛利率 | 17.71% | 12.64% | 10.43% |
| 销售净利率 | 3.84% | 1.02% | 2.73% |
从非常规性损益看,需要重点关注:
• 非常规性收益占比较高。报告期内,非常规性收益/净利润比值为57.2%。(注:非常规性收益=投资净收益+公允价值变动净收益+营业外收入+非流动资产处置损失)。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 非常规性收益(元) | 70万 | 178.93万 | 1386.82万 |
| 净利润(元) | 3767.64万 | 1026.2万 | 2424.3万 |
| 非常规性收益/净利润 | 6.82% | 17.44% | 57.2% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为52.71%,同比下降7.49%;流动比率为1.52,速动比率为0.56;总债务为1.26亿元,其中短期债务为1.22亿元,短期债务占总债务比为96.09%。
从短期资金压力看,需要重点关注:
• 现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.12,现金比率低于0.25。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 现金比率 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为1.6亿元,较期初变动率为74.2%。
| 项目 | 20241231 |
| 期初预付账款(元) | 9386.28万 |
| 本期预付账款(元) | 1.64亿 |
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长74.2%,营业成本同比增长-10.8%,预付账款增速高于营业成本增速。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 预付账款较期初增速 | 102.93% | -1.07% | 74.2% |
| 营业成本增速 | 45.71% | 8.92% | -10.8% |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为1.92,同比下降11.66%;存货周转率为0.36,同比下降0.59%;总资产周转率为0.21,同比下降2.6%。
从长期性资产看,需要重点关注:
• 总资产周转率持续下降。近三期半年报,总资产周转率分别0.23,0.21,0.21,总资产周转能力趋弱。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 总资产周转率(次) | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
| 总资产周转率增速 | 38.06% | -7.97% | -2.6% |
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