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鹰眼预警:三丰智能营业收入与净利润变动背离

时间:2025年08月29日 23:20

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

8月29日,三丰智能发布2025年半年度报告。

报告显示,公司2025年上半年营业收入为8.9亿元,同比下降11.7%;归母净利润为2182.46万元,同比增长139.05%;扣非归母净利润为644.65万元,同比增长45.6%;基本每股收益0.0156元/股。

公司自2011年10月上市以来,已经现金分红9次,累计已实施现金分红为2.56亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对三丰智能2025年半年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为8.9亿元,同比下降11.7%;净利润为2424.3万元,同比增长136.24%;经营活动净现金流为1157.13万元,同比增长109.06%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入增速持续下降。近三期半年报,营业收入同比变动分别为44.16%,2.61%,-11.7%,变动趋势持续下降。

项目202306302024063020250630
营业收入(元)9.82亿10.07亿8.9亿
营业收入增速44.16%2.61%-11.7%

• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比下降11.7%,净利润同比增长136.24%,营业收入与净利润变动背离。

项目202306302024063020250630
营业收入(元)9.82亿10.07亿8.9亿
净利润(元)3767.64万1026.2万2424.3万
营业收入增速44.16%2.61%-11.7%
净利润增速32%-72.76%136.24%

• 净利润较为波动。近三期半年报,净利润分别为0.4亿元、0.1亿元、0.2亿元,同比变动分别为32%、-72.76%、136.24%,净利润较为波动。

项目202306302024063020250630
净利润(元)3767.64万1026.2万2424.3万
净利润增速32%-72.76%136.24%

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-11.7%,税金及附加同比变动37.65%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目202306302024063020250630
营业收入(元)9.82亿10.07亿8.9亿
营业收入增速44.16%2.61%-11.7%
税金及附加增速10.46%-28.34%37.65%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降11.7%,经营活动净现金流同比增长109.06%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目202306302024063020250630
营业收入(元)9.82亿10.07亿8.9亿
经营活动净现金流(元)-1.64亿-1.28亿1157.13万
营业收入增速44.16%2.61%-11.7%
经营活动净现金流增速-74.08%22.12%109.06%

• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.477低于1,盈利质量较弱。

项目202306302024063020250630
经营活动净现金流(元)-1.64亿-1.28亿1157.13万
净利润(元)3767.64万1026.2万2424.3万
经营活动净现金流/净利润-4.35-12.450.48

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为10.43%,同比下降7.95%;净利率为2.73%,同比增长167.55%;净资产收益率(加权)为1.12%,同比增长138.3%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率持续下降。近三期半年报,销售毛利率分别为17.71%、12.64%、10.43%,变动趋势持续下降。

项目202306302024063020250630
销售毛利率17.71%12.64%10.43%
销售毛利率增速-4.71%-28.61%-17.47%

• 销售毛利率下降,销售净利率增长。报告期内,销售毛利率由去年同期12.64%下降至10.43%,销售净利率由去年同期1.02%增长至2.73%。

项目202306302024063020250630
销售毛利率17.71%12.64%10.43%
销售净利率3.84%1.02%2.73%

从非常规性损益看,需要重点关注:

• 非常规性收益占比较高。报告期内,非常规性收益/净利润比值为57.2%。(注:非常规性收益=投资净收益+公允价值变动净收益+营业外收入+非流动资产处置损失)。

项目202306302024063020250630
非常规性收益(元)70万178.93万1386.82万
净利润(元)3767.64万1026.2万2424.3万
非常规性收益/净利润6.82%17.44%57.2%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为52.71%,同比下降7.49%;流动比率为1.52,速动比率为0.56;总债务为1.26亿元,其中短期债务为1.22亿元,短期债务占总债务比为96.09%。

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.12,现金比率低于0.25。

项目202306302024063020250630
现金比率0.110.120.12

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为1.6亿元,较期初变动率为74.2%。

项目20241231
期初预付账款(元)9386.28万
本期预付账款(元)1.64亿

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长74.2%,营业成本同比增长-10.8%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202306302024063020250630
预付账款较期初增速102.93%-1.07%74.2%
营业成本增速45.71%8.92%-10.8%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为1.92,同比下降11.66%;存货周转率为0.36,同比下降0.59%;总资产周转率为0.21,同比下降2.6%。

从长期性资产看,需要重点关注:

• 总资产周转率持续下降。近三期半年报,总资产周转率分别0.23,0.21,0.21,总资产周转能力趋弱。

项目202306302024063020250630
总资产周转率(次)0.230.210.21
总资产周转率增速38.06%-7.97%-2.6%

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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